电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共13092条
  • 产品销售内部控制系统

    产品销售内部控制系统VIP

    某某集团产品销售内部控制制度和操作流程目录页次第一章岗位分工和授权批准1-2第二章客户的档案管理2-4第三章客户的信用评估4-5第四章销售...

    2024-11-06发布64 浏览44 页11 次下载78.04 KB
  • 某软件公司内部质量体系审核控制程序

    某软件公司内部质量体系审核控制程序VIP

    内部质量体系审核文件编号:NP403100生效日期:2000.3.20受控编号:密级:秘密版次:Ver2.1修改状态:总页数10正文7附录3编制:马云生审核...

    2024-11-06发布63 浏览11 页20 次下载30.97 KB
  • 国际内部审计师协会发布新内部审计准则

    国际内部审计师协会发布新内部审计准则VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页国际内部审计师协会发布新内部审计准则(2004年)2004...

    2024-11-06发布50 浏览7 页12 次下载26.17 KB
  • 内部稽核实施概要.doc885

    内部稽核实施概要.doc885VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页內部稽核實施概要‧一、適用範圍及目的為加強財務管理...

    2024-11-06发布158 浏览9 页22 次下载142.04 KB
  • 湖南××××股份有限公司内部体系审核控制程序

    湖南××××股份有限公司内部体系审核控制程序VIP

    第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页湖南友谊阿波罗股份有限公司内部体系审核控制程序HN...

    2024-11-06发布99 浏览12 页6 次下载24.52 KB
  • 金地(集团)股份有限公司内部会计控制制度

    金地(集团)股份有限公司内部会计控制制度VIP

    第一页共二十八页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第一页共二十八页金地(集团)股份有限公司内部会计控制制...

    2024-11-06发布121 浏览28 页1 次下载26.79 KB
  • 某建筑工程公司内部审计风险控制与防范研究

    某建筑工程公司内部审计风险控制与防范研究VIP

    内部审计风险及其控制与防范研究——以上海长江旭普林建筑工程有限公司为例摘要随着中国现代化企业制度的建立,我国社会主义市场经济体制的...

    2024-11-06发布145 浏览23 页12 次下载265.23 KB
  • 密切内部关系构建和谐警营辅导报告

    密切内部关系构建和谐警营辅导报告VIP

    密切内部关系构建和谐警营辅导报告构建社会主义社会和谐警营,要从密切内部关系入手,实现部队内部的和谐。良好的内部关系,使部队稳定有序...

    2024-11-06发布165 浏览4 页30 次下载19.91 KB
  • 地铁车站内部结构施工方案

    地铁车站内部结构施工方案VIP

    目录1编制说明........................................................................................................................

    2024-11-06发布61 浏览19 页4 次下载1 MB
  • 内部网上银行系统基本操作手册

    内部网上银行系统基本操作手册VIP

    内部网上银行系统操作说明书目录1.系统功能简介.........................................................................................

    2024-11-06发布107 浏览41 页22 次下载2.59 MB
  • 极地内部网络控制统一安全解决方案

    极地内部网络控制统一安全解决方案VIP

    极地内部网络控制统一安全方案北京市海淀区上地安宁庄西路9号院金泰富地大厦808100085电话:010-62659336传真:010-62570602服务热线:010-...

    2024-11-06发布187 浏览39 页5 次下载1.22 MB
  • 审计师实施内部审计业务辅导资料汇总

    审计师实施内部审计业务辅导资料汇总VIP

    第1页共143页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共143页中小企业如何加强内部控制一、内部控制的涵义内部...

    2024-11-06发布59 浏览143 页15 次下载251.21 KB
  • 某公司内部风险控制措施

    某公司内部风险控制措施VIP

    银华基金管理有限公司内部控制纲要第一章总则____________________________________________________1第二章内部风险控制目标和原则_______...

    2024-11-06发布183 浏览23 页25 次下载77.31 KB
  • 国际注册审计师内部审计技术辅导材料

    国际注册审计师内部审计技术辅导材料VIP

    第1页共237页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共237页风险评估是指可能对组织不利的条件和/或事件的职...

    2024-11-06发布146 浏览237 页7 次下载261.88 KB
  • 加强内部制约强化质量控制

    加强内部制约强化质量控制VIP

    第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页加强内部制约强化质量控制——烟叶采购交接模式的探索...

    2024-11-06发布58 浏览6 页2 次下载481 KB
  • 内部会计控制法规精要

    内部会计控制法规精要VIP

    第14页共46页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页共46页内部会计控制法规精要《内部会计控制规范——基本...

    2024-11-06发布69 浏览46 页16 次下载38.42 KB
  • XXXX年初级经济师辅导班内部资料

    XXXX年初级经济师辅导班内部资料VIP

    第1页共41页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共41页2013年初级经济师辅导班内部资料经济基础前言一、教...

    2024-11-06发布112 浏览41 页7 次下载72.19 KB
  • 内部审计业务风险与业务流程

    内部审计业务风险与业务流程VIP

    第1页共13页目标1实现企业预期审计目标,发挥审计监督作用目标2规范审计行为,引导企业科学组织内部审计工作,防范审计风险目标3按照有关法...

    2024-11-06发布62 浏览13 页22 次下载30.73 KB
  • 内部质量控制概述

    内部质量控制概述VIP

    目录公司方针、目标及职责GL-001...............................2各级岗位人员职责及任GL-002...............................7质量管理考...

    2024-11-06发布101 浏览46 页18 次下载63.03 KB
  • 内部审核控制程序3

    内部审核控制程序3VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页**家具(集团)有限公司文件编号WB-PD-03-20内部审核...

    2024-11-06发布90 浏览7 页12 次下载18.27 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部