电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共13092条
  • 企业内部审计服务人员职业道德规范

    企业内部审计服务人员职业道德规范VIP

    职业道德规范简介协会《职业道德规范》的目的是促进内部审计职业道德文化的发展。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值...

    2024-11-06发布195 浏览95 页17 次下载200.71 KB
  • 企业内部会计控制规范

    企业内部会计控制规范VIP

    第1页共32页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共32页内部控制制度汇编差旅费报销管理制度.................

    2024-11-06发布78 浏览32 页17 次下载52.08 KB
  • 试论内部财务监督与内部会计控制的异同

    试论内部财务监督与内部会计控制的异同VIP

    试论内部财务监督与内部会计控制的异同白蓉(甘肃建筑职业技术学院,甘肃兰州730050)摘要从《企业财务通则》及《企业内部会计控制规范----...

    2024-11-06发布149 浏览5 页30 次下载25.59 KB
  • 实施内部审计业务600题

    实施内部审计业务600题VIP

    实施内部审计业务(600道练习题)计算机审计,统计学,审计抽样技术5.内部审计师要确定是否只有经过授权的购买才会被验收部门接受时,应检查...

    2024-11-06发布66 浏览46 页13 次下载126.98 KB
  • 内部会计控制法规精要(DOC 26)(1)

    内部会计控制法规精要(DOC 26)(1)VIP

    第14页共46页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第14页共46页内部会计控制法规精要《内部会计控制规范——基本...

    2024-11-06发布168 浏览46 页5 次下载38.48 KB
  • 一级建造师公路实务内部资料

    一级建造师公路实务内部资料VIP

    复习提纲第一章公路工程技术四步法复习第一步:全面通读指导用书:粗读,按照复习提纲去读,而不是按书的顺序去读。第二步:在通读的基础上...

    2024-11-06发布79 浏览22 页14 次下载197.5 KB
  • CIA第一部分(A遵守国际内部审计师协会的属性标准)

    CIA第一部分(A遵守国际内部审计师协会的属性标准)VIP

    第1页共31页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共31页A.1明确内部审计的宗旨、权利和职责主要内容:●内部...

    2024-11-06发布93 浏览31 页26 次下载120.2 KB
  • 内部审计之五实施内部审计业务

    内部审计之五实施内部审计业务VIP

    第1页共75页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共75页A实施内部审计业务(25%-35%)一、研究和采用适...

    2024-11-06发布152 浏览75 页20 次下载48.75 KB
  • 医院内部财务报表

    医院内部财务报表VIP

    一、会计报表的种类与格式会计报表目录编号会计报表名称编报期相关说明会医01表资产负债表月、季、年编制说明会医02表收入支出总表月、季、...

    2024-11-06发布52 浏览15 页17 次下载19.83 KB
  • 煤矿内部市场化工资收入考核分配办法

    煤矿内部市场化工资收入考核分配办法VIP

    第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共25页煤矿内部市场化工资收入考核分配办法为充分体现“按...

    2024-11-06发布134 浏览25 页12 次下载36.95 KB
  • 中小企业内部物流分析与改进研究

    中小企业内部物流分析与改进研究VIP

    中小企业内部物流分析与改进研究学院:XXXXXXXX-专业:XXXXXXX-班级:XXXXXXXX学号:XXXXXXX-学生姓名:XXXXXXX-指导教师:XXXXXXX-中小企业内部...

    2024-11-06发布195 浏览37 页18 次下载214 KB
  • 企业集团内部财务控制与监督研讨

    企业集团内部财务控制与监督研讨VIP

    第1页共22页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共22页企业集团内部财务控制与监督的研究第1章引言上世纪...

    2024-11-06发布98 浏览22 页5 次下载47.4 KB
  • 某公司财务内部控制度规范

    某公司财务内部控制度规范VIP

    第1页共65页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共65页***物业公司财务内控制度规范第2页共65页第1页共65...

    2024-11-06发布64 浏览65 页15 次下载70.53 KB
  • 附录一内部控制系统

    附录一内部控制系统VIP

    第1页共16页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共16页附录一内部控制系统本书在第三章讲述了内部控制的原...

    2024-11-06发布121 浏览16 页26 次下载33.21 KB
  • 企业内部审计风险成因及防范

    企业内部审计风险成因及防范VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页企业内部审计风险成因及防范的相关问题探讨集体经济·...

    2024-11-06发布109 浏览7 页21 次下载28.49 KB
  • 内部审计在治理风险和控制中的作用考试

    内部审计在治理风险和控制中的作用考试VIP

    第1页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共14页内部审计在治理风险和控制中的作用A遵守国际内审协...

    2024-11-06发布90 浏览14 页1 次下载45.67 KB
  • FR303内部往来核算规范

    FR303内部往来核算规范VIP

    第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页一.内部往来业务的界定1内部往来仅对以下业务作统计核...

    2024-11-06发布200 浏览6 页1 次下载22.88 KB
  • 企业内部审计风险成因

    企业内部审计风险成因VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页企业内部审计风险成因及防范的相关问题探讨集体经济·...

    2024-11-06发布96 浏览7 页22 次下载28 KB
  • 企业内部会计控制制度

    企业内部会计控制制度VIP

    内部会计控制制度目录(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布75 浏览212 页27 次下载241.34 KB
  • 股份有限公司内部会计控制制度

    股份有限公司内部会计控制制度VIP

    股份有限公司内部会计控制制度第一章总则第一条为促进公司内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护公司正常的业务运作,根据《中华人民共...

    2024-11-06发布63 浏览20 页23 次下载27.44 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部