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标签“内部”的相关文档,共12531条
  • 内部预算管理现状分析及对策研究

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    内部预算管理现状分析及对策研究预算管理是我局计划财务管理中一项基础而又重要的工作。因预算性质不同,分为两个层面的管理范畴:一是政府...

    2024-11-06发布155 浏览4 页25 次下载18 KB
  • 内部会计控制规范文件

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    内部会计控制规范文件目录内部会计控制规范--基本规范(试行)...........................................................................

    2024-11-06发布101 浏览38 页23 次下载37.83 KB
  • 内部会计控制制度( 224)agh

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    内部会计控制制度目录(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布110 浏览206 页3 次下载242.36 KB
  • 内部管控制度

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    内部管控制度江都市农林局二○○八年十月目录农林局内控体系资料汇编(三)一、局机关内部管控制度1、江都市农林局工作规则…………………...

    2024-11-06发布98 浏览225 页9 次下载136.61 KB
  • 内部审计工作细则指导手册

    内部审计工作细则指导手册VIP

    内部审计工作细则指导手册第一部分资产类1.货币资金审计目标和程序(1)审计目标①确定货币资金是否存在;②确定货币资金的收支记录是否完整...

    2024-11-06发布140 浏览45 页23 次下载38.91 KB
  • 浅析企业内部会计控制失效的原因及对策

    浅析企业内部会计控制失效的原因及对策VIP

    浅析企业内部会计控制失效的原因及对策摘要:长期以来,由于会计法定的内容较为原则,操作性不强,风险控制不合理,企业对内部控制认识不足...

    2024-11-06发布118 浏览6 页24 次下载19.5 KB
  • 内部控制与内部会计控制( 22)

    内部控制与内部会计控制( 22)VIP

    内部控制与内部会计控制(一)内部控制的组成要素内部控制是由企业董事会、管理层以及其他员工制定和实施的,旨在为财务报告的可靠性、经营的...

    2024-11-06发布131 浏览21 页25 次下载25.71 KB
  • 企业内部审计服务人员职业道德规范

    企业内部审计服务人员职业道德规范VIP

    职业道德规范简介协会《职业道德规范》的目的是促进内部审计职业道德文化的发展。内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值...

    2024-11-06发布114 浏览93 页11 次下载441 KB
  • 内部会计控制制度( 224)

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    内部会计控制制度目录(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布116 浏览208 页12 次下载249.6 KB
  • 内部质量体系审核检查表

    内部质量体系审核检查表VIP

    内部质量体系审核检查表编号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员:陪同人员:NO:01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查...

    2024-11-06发布88 浏览32 页29 次下载55.44 KB
  • 企业内部会计控制制度规范

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    内部控制制度汇编fys82082004/8/1216:40中国会计视野社区http://club.esnai.com差旅费报销管理制度.........................................

    2024-11-06发布104 浏览31 页16 次下载49.15 KB
  • 煤业有限公司内部市场化工资收入考核分配办法

    煤业有限公司内部市场化工资收入考核分配办法VIP

    达州市黑滩煤业有限公司内部市场化工资收入考核分配办法目录:1.采掘单位内部市场化工资收入考核支付办法2.辅助单位内部市场化工资收入考核...

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  • 某学院内部质量保证体系建立与运行实施方案

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    常州工程职业技术学院内部质量保证体系建立与运行实施方案为建立常态化人才培养质量自主保证机制,促进学院主动适应经济社会发展和人的全面...

    2024-11-06发布169 浏览27 页16 次下载2.68 MB
  • 内部审计在治理、风险和控制中的作用

    内部审计在治理、风险和控制中的作用VIP

    CIAPartI内部审计在治理、风险和控制中的作用目录1如何应对CIA...........................................................................

    2024-11-06发布58 浏览140 页9 次下载969.38 KB
  • 内部会计控制规范汇编( 56页)

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    内部会计控制规范汇编内部会计控制规范--基本规范(试行)内部会计控制规范──货币资金(试行)内部会计控制规范──销售与收款(试行)内部会...

    2024-11-06发布66 浏览57 页2 次下载40.32 KB
  • 企业内部会计控制论述

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    公路施工企业内部会计控制探析

    引言
    内部会计控制是内部控制的重要组成部分,在企业财务管理体系中处于核心地位。健全的企业内部...

    2024-11-06发布158 浏览9 页8 次下载26.04 KB
  • 某咨询创业内部原版教案全案财务分析报告

    某咨询创业内部原版教案全案财务分析报告VIP

    关于撰写财务分析报告的几个问题财务分析报告(本文主要指内部管理报告)是对企业经营状况、资金运作的综合概括和高度反映。然而要写出一份...

    2024-11-06发布101 浏览245 页29 次下载160.94 KB
  • 内部会计控制法规精要( 26)(1)

    内部会计控制法规精要( 26)(1)VIP

    内部会计控制法规精要《内部会计控制规范——基本规范(试行)第一章总则第二条本规范所称内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护...

    2024-11-06发布52 浏览44 页8 次下载35.59 KB
  • 内部审计业务习题600道

    内部审计业务习题600道VIP

    实施内部审计业务(600道练习题)1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。ⅱ.为运行新的计算...

    2024-11-06发布64 浏览122 页11 次下载279.26 KB
  • 内部控制系统、会计系统与计算机系统报告

    内部控制系统、会计系统与计算机系统报告VIP

    更多资料请访问.(.....)更多企业学院:...../Shop/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料...../Shop/40.shtml《总经理、高层管理...

    2024-11-06发布106 浏览31 页28 次下载64.03 KB
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