电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部”的相关文档,共13092条
  • (3)内部审核案例

    (3)内部审核案例VIP

    第1页共48页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共48页课程明称:质量管理学时:36h案例类型:选编案例来...

    2024-11-06发布165 浏览48 页12 次下载539.68 KB
  • 内部审计在治理风险和控制中的作用

    内部审计在治理风险和控制中的作用VIP

    第1页共14页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共14页内部审计在治理风险和控制中的作用A遵守国际内审协...

    2024-11-06发布166 浏览14 页13 次下载45.1 KB
  • 企业内部经济责任审计准则

    企业内部经济责任审计准则VIP

    第1页共16页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共16页内部审计实务指南第5号——企业内部经济责任审计指...

    2024-11-06发布80 浏览16 页8 次下载28.63 KB
  • 导游工作内部术语分解课件

    导游工作内部术语分解课件VIP

    •导游工作概述•导游业务流程•导游工作技能与要求•导游工作常用内部术语解析•导游工作常见问题及解决方案•导游工作案例分析与实践导游...

    2024-11-06发布106 浏览35 页13 次下载2.58 MB
  • 论内部审计在公司治理中的作用

    内部审计在公司治理中的作用VIP

    第1页共33页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共33页C理解内部审计在公司治理中的作用一、公司治理的...

    2024-11-06发布195 浏览33 页12 次下载36.55 KB
  • 全套资产类内部会计

    全套资产类内部会计VIP

    第1页共2页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共2页二资产类内部会计报表(1)存货明细表编制单位:**企业...

    2024-11-06发布89 浏览2 页9 次下载14.5 KB
  • 资产类内部会计

    资产类内部会计VIP

    第1页共2页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共2页二资产类内部会计报表(1)存货明细表编制单位:**企业...

    2024-11-06发布60 浏览2 页8 次下载52.5 KB
  • 质量内部审核检查表

    质量内部审核检查表VIP

    内部审核检查表审核部门:标准条款审核(调查)内容审核(调查)记录评价4.1总要求1.请管理者代表介绍本组织的业务情况,主要产品或服务,...

    2024-11-06发布112 浏览54 页13 次下载21.7 KB
  • 建立有效的银行内部信用评级系统(1)

    建立有效的银行内部信用评级系统(1)VIP

    第677页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第677页共9页建立有效的银行内部信用评级系统刘榕俊1、陶铄1...

    2024-11-06发布64 浏览9 页27 次下载42.76 KB
  • 内部会计控制规范(全)

    内部会计控制规范(全)VIP

    第1页共42页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共42页内部会计控制规范——基本规范(试行)财会[2001]41...

    2024-11-06发布165 浏览42 页17 次下载57.14 KB
  • 某集团内部审计工作规范手册

    某集团内部审计工作规范手册VIP

    受控文件XXXXXXXX有限公司XXXXXXMANUFACTURECO.,LTD内部审计工作规范手册INTERNALAUDITINGMANUAL2008审计部目...

    2024-11-06发布160 浏览112 页30 次下载138.06 KB
  • 稽核审计部内部机构设置和工作职责

    稽核审计部内部机构设置和工作职责VIP

    第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共25页稽核审计部内部机构设置和工作职责根据《国泰君安证...

    2024-11-06发布123 浏览25 页29 次下载44.94 KB
  • 股份公司内部会计控制制度(doc 21)

    股份公司内部会计控制制度(doc 21)VIP

    第一页共二十九页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第一页共二十九页股份有限公司内部会计控制制度第一章总则...

    2024-11-06发布131 浏览29 页28 次下载26.81 KB
  • 浅析内部审核控制程序

    浅析内部审核控制程序VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页年度质量内审计划(封面)共页、第页年质量内审计划编号...

    2024-11-06发布107 浏览9 页30 次下载22.83 KB
  • 广东售电侧改革内部调研报告

    广东售电侧改革内部调研报告VIP

    广东售电侧改革内部调研报告一、XX省电力体制改革进展情况作为全国首批开展大用户直购电试点的省份,XX省于2006年启动该项工作,安排台山发...

    2024-11-06发布186 浏览10 页17 次下载24.34 KB
  • 内部资本市场理论综述

    内部资本市场理论综述VIP

    第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页内部资本市场理论综述摘要:内部资本市场理论是研究...

    2024-11-06发布166 浏览10 页15 次下载41.14 KB
  • 建设工程大队内部经济责任制实施办法

    建设工程大队内部经济责任制实施办法VIP

    建设工程大队内部经济责任制实施办法为了进一步转换经营机制,适应社会主义市场经济的需要,充分调动广大职工的积极性和创造性,提高经济运...

    2024-11-06发布194 浏览162 页11 次下载120.09 KB
  • 中国内部审计协会国际注册内部审计师考试用书征订单

    中国内部审计协会国际注册内部审计师考试用书征订单VIP

    中国内部审计协会内部审计用书征订单注:请将此征订单传真到本单位作为发书信息收件人所在地区邮政编码联系电话区号:详细地址省市县(区)...

    2024-11-06发布183 浏览3 页14 次下载17.33 KB
  • 内部会计控制制度(DOC 224)

    内部会计控制制度(DOC 224)VIP

    内部会计控制制度目录(一)货币资金内部控制制度货币资金管理制度4-8现金管理制度9-12支票及印章的管理制度13-16(二)实物资产管理制度财...

    2024-11-06发布117 浏览209 页24 次下载273.07 KB
  • 我国某集团公司内部审计工作标准

    我国某集团公司内部审计工作标准VIP

    大唐集团制〔2005〕106号关于印发《中国大唐集团公司内部审计工作标准》的通知集团公司各分支机构、子公司,各直属企业:为进一步规范中国...

    2024-11-06发布170 浏览24 页14 次下载26.93 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部