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标签“审核”的相关文档,共6137条
  • 1质量管理体系内部审核报告

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    2024-11-06发布199 浏览3 页24 次下载18.38 KB
  • 会计凭证填制与审核

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    第五章会计凭证填制与审核一、名词解释1.会计凭证成绩2.原始凭证3.记账凭证4.收款凭证5.付款凭证6.转账凭证7.通用记账凭证二、填空...

    2024-11-06发布182 浏览6 页4 次下载15.76 KB
  • 内部质量审核资料汇编

    内部质量审核资料汇编VIP

    -2009年内部质量审核资料汇编宜兴法阿母工业电池有限公司内审资料目录序号标题12009年度内审计划2内部质量审核任命书3第一次内审实施计划4...

    2024-11-06发布153 浏览9 页2 次下载19.57 KB
  • 内部质量体系审核报告ok

    内部质量体系审核报告okVIP

    内部质量体系审核报告QR/QP-09-05版本/修改次数:01/00№:001审核目的:1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准以及公司《质...

    2024-11-06发布143 浏览3 页17 次下载14.28 KB
  • 第一次全国水利普查数据审核办法final-0308[1]

    第一次全国水利普查数据审核办法final-0308[1]VIP

    各市水利(水务)局、水利普查办公室:国务院水利普查办关于普查数据审核办法和技术规定即将正式颁发,发文稿已在网上发布,在收到正式文之...

    2024-11-06发布161 浏览20 页11 次下载32.41 KB
  • 内部质量体系审核实务标准

    内部质量体系审核实务标准VIP

    内部审计实务标准本文目录:内部审计师协会职业道德规范内审实务标准简介IIA颁布《内部审计实务标准》修订本的补充实务公告内部审计师协会...

    2024-11-06发布153 浏览55 页15 次下载92.88 KB
  • 内部质量审核报告及审核表

    内部质量审核报告及审核VIP

    内部质量审核报告批准:审核:编制:浙江省水电建筑机械有限公司二○一七年九月内部审核报告JL/CX12-5编号:01审核目的:验证质量体系在公...

    2024-11-06发布111 浏览37 页18 次下载63.52 KB
  • 企业所得税汇算清缴审核事项简要说明

    企业所得税汇算清缴审核事项简要说明VIP

    附件:2企业所得税汇算清缴审核事项说明我们接受委托,对贵单位2008年度企业所得税汇算清缴情况进行了审核,现将审核情况说明如下:一、资产...

    2024-11-06发布135 浏览8 页16 次下载20.06 KB
  • 内审员培训教材审核基本概念( 57)

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    质量管理体系输出质量管理体系的持续改进管理职责资源管理测量、分析和改进产品实现顾客要求顾客满意输入产品审核基本概念[练习一]ISO9000...

    2024-11-06发布140 浏览56 页28 次下载110.93 KB
  • 安全隐患排查整改报告审核

    安全隐患排查整改报告审核VIP

    安全隐患排查整改报告审核根据《成都海峡教育科技产业开发有限公司关于成立海峡中小企业孵化园安全生产大检查领导小组的通知》我司为切实加...

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  • 某某股份有限公司质量体系审核指南

    某某股份有限公司质量体系审核指南VIP

    质量体系审核指南——审核(ISO10011-1:1990)1、范围本标准规定了基本的审核原则、准则和做法,为质量体系审核的确立、计划、实施以及文件...

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  • 某公司质量管理部审核主管岗位说明书

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    2024-11-06发布132 浏览2 页20 次下载14.04 KB
  • XX分公司清洁生产审核工作汇报材料

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    XX分公司清洁生产审核工作汇报材料xx分公司清洁生产审核工作汇报材料xx分公司清洁生产审核工作汇报材料各位领导、老师、各位同事:感谢公司...

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  • 记账凭证审核要点

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    记账凭证审核练习:1.审核要点:内容是否真实项目是否齐全科目是否正确金额是否正确书写是否正确原始凭证审核要点:1.审核原始凭证是否合法...

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  • 内审核检查表

    审核检查表VIP

    ISO9001:2008&ISO13485:2003内部审核检查表被审核部门:品管部审核日期:审核员:标准条款检查项目检查发现检查结果备注8.2.4产品监视和测量1...

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  • 内审核查表(CNAS-CL01标准)

    审核查表(CNAS-CL01标准)VIP

    文件编号:受审核部门审核依据CNAS-CL01:2006审核时间审核员条款号核查内容核查记录核查结果备注符合Y观察Y´不符合N不适用N/A要素:组织4....

    2024-11-06发布198 浏览33 页10 次下载63.75 KB
  • 内部质量体系审核检查表

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    内部质量体系审核检查表编号:Q/CD-ZJ-8.2.2-05审核员:陪同人员:NO:01受审核部门销售部时间2009年9月1日依据文件条款审核内容、方法检查...

    2024-11-06发布88 浏览32 页29 次下载55.44 KB
  • 基础会计之收款凭证的填制与审核

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    “基础会计——收款凭证的填制与审核”教学设计学校广州市白云行知职业技术学校执教魏琴授课班级职一会计(1)(2)班授课类型新授技能课授...

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  • iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)

    iso9001-2015内审检查表(带完整审核记录)-非常好(31页)VIP

    ISO9001:2015版内审检查表(完整记录)受审核部门审核日期审核审核准则ISO9001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合;“?”观察项...

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  • VDA6.1质量管理体系审核

    VDA6.1质量管理体系审核VIP

    VDA6.1质量管理体系审核1、引言质量管理*在各部门之间起到枢纽作用。产品以及服务的质量始终是整个生产、工作过程中各个阶段所有活动的总结...

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