电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内审”的相关文档,共1962条
  • 内审述职报告

    内审述职报告

    内审述职报告 第 1 篇:内审报告某某集团股份股份有限公司审计部 某集审(2024)第 2 号 审 计 报 告 集团董事会: 根据《集团...

    2025-03-25发布185 浏览11 页11 次下载33 KB
  • 内审过程流程图

    内审过程流程图

    内 部 审 核 过 程 流 程 图Y●ISO/TS16949 质量管理体系技术法律规范;●公司的质量方针、质量目标及分目标;●质量管理体系的质...

    2025-03-25发布170 浏览1 页1 次下载58.5 KB
  • 内审会计岗位职责

    内审会计岗位职责

    内审会计岗位职责 内审会计岗位职责 1 负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见; 协助各部门完成公司管理相关制度的...

    2025-03-25发布150 浏览2 页28 次下载13.5 KB
  • 福建省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点模拟试题

    福建省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点模拟试题

    1福建省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点模拟试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100...

    2025-03-25发布156 浏览8 页23 次下载27.04 KB
  • 体系内审检查表

    体系内审检查表

    质量、环境、职业健康安全、食品安全管理体系审核通用检查表受审核部门:编制人/日期:批准人/日期:审核准则:ISO9001,ISO14001,OHSAS18...

    2025-03-24发布160 浏览67 页15 次下载643.5 KB
  • 会议内审管评改进

    会议内审管评改进

    会议制度1. 目的和范围: 会议是公司内部沟通的最有效方式之一,建立会议制度目的在于标准各种会议的组织筹备、信息收集、信息沟通、会议...

    2025-03-24发布145 浏览23 页9 次下载30.77 KB
  • 个人内审工作总结

    个人内审工作总结

    个人内审工作总结个人内审工作总结范文 1 转眼间又到了辞旧迎新的日子,一个学期即将过去,回顾过去的一个学期,我能根据学校工作安排仔...

    2025-03-23发布161 浏览11 页1 次下载18.11 KB
  • ISO9000质量管理体系内审审核方案概述

    ISO9000质量管理体系内审审核方案概述

    ISO9000 质量管理体系内审审核方案概述 ISO9000 质量管理体系内审审核方案概述 ISO9000 质量管理体系内审审核方案概述: 审核方案是...

    2025-03-22发布189 浏览1 页15 次下载11.49 KB
  • 4-内审教材表单

    4-内审教材表单

    〔某公司〕质量审核方案×××××××年××月×× 日×××××××年××月××日部分条文要求总经理企管部市场部设计开发部物管部出产...

    2025-03-22发布159 浏览9 页9 次下载102.5 KB
  • 台湾省内审师《内部审计基础》业务:防范舞弊考试题

    台湾省内审师《内部审计基础》业务:防范舞弊考试题

    1台湾省内审师《内部审计基础》业务:防范舞弊考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 分,60 分及格。...

    2025-03-21发布68 浏览7 页9 次下载26.53 KB
  • 内审检查表-管理层

    内审检查表-管理层

    内审检查记录表受审核部门管理层时间2018 年 2 月 25 日标准条款记录判定QE4.1 理解组织及其环境Q:1、对企业内外部环境因素的分析采...

    2025-03-20发布197 浏览8 页8 次下载24.39 KB
  • 12年内审审核检查表

    12年内审审核检查表

    过程方法审核检查表过程名称:企业战略-业务计划 编号:M1 责任部门:总经办 涉及 ISO/TS 16949:2024 条款:5.1 5.1.1 5.2 5.3.1...

    2025-03-19发布64 浏览34 页4 次下载35.5 KB
  • 宁夏省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试题

    宁夏省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试题

    1宁夏省内审师《内部审计基础》:销售与收款内部会计控制的要点考试题本卷共分为 1 大题 50 小题,作答时间为 180 分钟,总分 100 ...

    2025-03-17发布149 浏览7 页25 次下载26.3 KB
  • 福建省2016年上半年内审师《内部审计基础》:固定资产折旧审计方法适用性分析考试试卷

    福建省2016年上半年内审师《内部审计基础》:固定资产折旧审计方法适用性分析考试试卷

    1 福建省2016年上半年内审师《内部审计基础》:固定资产折旧审计方法适用性分析考试试卷 本卷共分为1 大题5 0 小题,作答时间为1 8 ...

    2025-03-16发布159 浏览8 页20 次下载482.97 KB
  • 福建省2015年上半年内审师《内部审计基础》:问题清单的缺陷模拟试题

    福建省2015年上半年内审师《内部审计基础》:问题清单的缺陷模拟试题

    1 福建省 2015年上半年内审师《内部审计基础》:问题清单的缺陷模拟试题 本卷共分为 1 大题 5 0 小题,作答时间为 1 8 0 分钟...

    2025-03-16发布61 浏览8 页16 次下载491.57 KB
  • 研发部内审检查表

    研发部内审检查表

    研发部内审检查表 受审部门: 研发部 部门负责人: 日期: 审核员: 过程及要求(审核 内容和审核凭证) 涉及QMS 条款 事实记录...

    2025-03-15发布103 浏览6 页30 次下载279.89 KB
  • 知识产权贯标内审员考试

    知识产权贯标内审员考试

    知识产权贯标内审员考试 5-1-如何贯标? 对企业来讲,要以战略高度,全盘考虑企业经营活动,认真查找经营活动各环节存在的知识产权管理问...

    2025-03-14发布92 浏览7 页24 次下载217.37 KB
  • 2025年国际内审师考试原题

    2025年国际内审师考试原题

    在平衡积(记)分卡措施中,如下哪种衡量指标合用于评估创新和学习状况?A.销售额旳利润旳增长; B.推出旳新产品数量; C.推出新产品旳平...

    2025-03-13发布94 浏览114 页22 次下载458.77 KB
  • 2025年全套质量体系内审材料汇编

    2025年全套质量体系内审材料汇编

    XX 有限企业内审材料汇编10 月内 审 员 任 命 书各部门:为了贯彻执行 ISO9001:原则,保证质量管理体系有效运行,定期验证质量体...

    2025-03-13发布58 浏览23 页4 次下载225 KB
  • 百事集团的内审监控经验

    百事集团的内审监控经验

    百事集团的内审监控经验 健全的审计监督机制是企业集团财务管理不可缺少的组成部分。无论是外部治理还是内部治理,一个重要的关键的环节是...

    2025-03-13发布86 浏览6 页9 次下载54 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部