基于内部控制理论的企业现金流管理模式研究摘要:运用内部控制理论,从目标设定、控制方式、信息系统和风险管理等四个方面,提出了现金流的...
目录摘要...............................................................1关键词.......................................................
国有企业改制中的内部控制风险及其防范措施分析摘要:随着世界经济环境的变化以及全球经济一体化的发展,我国企业面临着机遇与挑战,如何在...
摘要随着医疗政策不断改进,医保控制、药物零加成、两票制等政策的颁发,加快了医药行业的流程改革,医药企业的竞争愈加激烈,面临着更加严...
目录1绪论............................................................................................................................
目录一、引言.........................................................................................................................
浅谈商业银行会计内部控制——基于建行滁州分行的分析与思考【内容提要】商业银行会计内部控制是商业银行为了实现其经营目标,防范金融风险...
目录摘要....................................................................................1关键词..................................
高管薪酬、管理层权力、内部控制摘要从二十世纪以来,伴随着信息技术的发展,越来越多的财务会计舞弊丑闻被媒体暴露了出来,并且很多公司也...
前言COSO报告自发布之日起就在不断增补完善,用来专门研究内部控制问题。COSO内部控制框架于1995年11月发行《控制指导纲要》,对于加强企业...
一、绪论(一)研究背景中国房地产市场从起步至今不过20余年,在短短20年内,房地产市场经历过市场周期起伏、宏观政策调控以及资本市场的炒...
现代企业管理下的货币资金内部控制探究中文摘要:目前,许多企业在企业制度只倾向于生产经营管理,但忽略了货币资金管理的重要性,无法充分发...
目录摘要.............................................................................................................................
摘要市场经济的发展促使企业信用销售和应收账款的诞生。对于企业的长期经营和后续发展,持有应收账款的规模和时间具有重要意义。在日益激烈...
我国上市公司内部控制审计相关问题分析摘要:上市公司面临的风险较多,加强风险的管理是上市公司稳定发展的基础,内部控制审计对上市公司的...
摘要近年来,企业之间的竞争愈加激烈,所以一个健全良好的企业内部控制在愈加激烈的竞争中显得尤为重要。现代企业管理层能否有效的管理企业...
公司年度内部控制体系建设自评报告根据集团内部控制自评专项工作安排,结合公司的控制目标和管控重点,公司高度重视、精心部署,组织专人对...
2024年企业内部控制体系建设与监督工作的工作要点日前,上级对企业新一轮内控体系建设与监督三年工作进行部署安排,并提出了新的要求,企业...
1目录ABSTRACT....................................................................4一、...............................................
中小公司货币资金的内部控制调查——以海南国政实业有限责任公司为例摘要:随着世界的不断发展,内部控制对每个公司都是必不可少的。简单来...

