生态美集团公司内部审计制度第一章总则……………………………………………………………………………………(1)第二章内部审计机构和审计人...
内部审计具体准则内部审计具体准则第1号——审计计划第一章总则第一条为了规范内部审计人员编制审计计划,保证及时、有效地执行审计业务,...
黄山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD内部审计制度证券代码:002014证券简称:永新股份修订时间:2008年6月16日黄山永新股份有限公司...
县供销社内部审计工作总结二00五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围...
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风险应对第一节风险应对概述《中国注册会计师审计准则第1101号——财务报表审计的目标和一般原则》要求注册会计师在审计过程中贯彻风险导向...
国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度第一章总则第一条为了规范国寿投资控股有限公司(以下简称国寿投资)系统固定资产投资内部审...
国际内部审计师协会发布新内部审计准则(2004年)2004-1-10:0【大中小】【打印】【我要纠错】协会从1941年成立以来,先后发布过4个准则。本...
房地产集团公司审计部管理制度讨论稿汇编2013年5月审计部作为服务于集团公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公...
某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接...
广东省内部审计协会文件粤内审协〔2010〕3号广东省内部审计协会关于2010年举办内部审计培训班的通知各市审计局,广州、深圳、珠海、汕头、...
CIA红皮书-国际内部审计专业实务框架-2009年1月修订属性标准.............................................................................
福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、目的:本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范...
国际内部审计准则1220
市审计局年度内部审计工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻“服务、管理、宣传、交流”工作方针,围绕为审...
CIA练习题(第二部分)第二部分:1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。Ⅱ.为运行新的计...
横店集团控股有限公司内部审计制度北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月目录第一章总则...................................................
福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、目的:本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范...
世界领先公司的内部审计这是翻译的几个大公司的内部审计概况,希望与大家共享业界的理论、工具和方法!——案例:世界领先公司的审计部门一...
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