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标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 财务内部审计制度[1]

    财务内部审计制度[1]VIP

    生态美集团公司内部审计制度第一章总则……………………………………………………………………………………(1)第二章内部审计机构和审计人...

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  • 黄山永新股份有限公司内部审计制度

    黄山永新股份有限公司内部审计制度VIP

    黄山永新股份有限公司HUANGSHANNOVELCO.,LTD内部审计制度证券代码:002014证券简称:永新股份修订时间:2008年6月16日黄山永新股份有限公司...

    2024-11-06发布134 浏览8 页1 次下载48.22 KB
  • 县供销社内部审计工作总结

    县供销社内部审计工作总结VIP

    县供销社内部审计工作总结二00五年,在县联社党总支、社务会的正确领导和高度重视下,内部审计工作坚持贯彻执行《会计法》和《审计法》,围...

    2024-11-06发布199 浏览2 页3 次下载17.74 KB
  • 财务下载内部审计具体准则( 64)(1)

    财务下载内部审计具体准则( 64)(1)VIP

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  • [内部审计]风险应对( 52页)风险应对概述

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    风险应对第一节风险应对概述《中国注册会计师审计准则第1101号——财务报表审计的目标和一般原则》要求注册会计师在审计过程中贯彻风险导向...

    2024-11-06发布189 浏览50 页21 次下载50.28 KB
  • 国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度

    国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度VIP

    国寿投资控股有限公司固定资产投资内部审计制度第一章总则第一条为了规范国寿投资控股有限公司(以下简称国寿投资)系统固定资产投资内部审...

    2024-11-06发布178 浏览34 页17 次下载32.44 KB
  • 国际内部审计师协会发布新内部审计准则

    国际内部审计师协会发布新内部审计准则VIP

    国际内部审计师协会发布新内部审计准则(2004年)2004-1-10:0【大中小】【打印】【我要纠错】协会从1941年成立以来,先后发布过4个准则。本...

    2024-11-06发布198 浏览7 页26 次下载23.02 KB
  • 房地产内部审计制度

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    房地产集团公司审计部管理制度讨论稿汇编2013年5月审计部作为服务于集团公司整体经营、管理、发展战略目标的部门,工作重点在于防范公...

    2024-11-06发布129 浏览34 页6 次下载40.8 KB
  • 【房地产行业—某房地产公司内部审计工作制度】

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    某房地产公司内部审计工作制度离任审计与经理离、接任工作交接管理办法第一条为规范集团各公司总经理(负责人)的离任审计工作,协助完成接...

    2024-11-06发布69 浏览67 页12 次下载53.3 KB
  • 广东省内部审计协会文件

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    广东省内部审计协会文件粤内审协〔2010〕3号广东省内部审计协会关于2010年举办内部审计培训班的通知各市审计局,广州、深圳、珠海、汕头、...

    2024-11-06发布82 浏览8 页26 次下载17.91 KB
  • 国际内部审计专业实务框架( 45页)

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    CIA红皮书-国际内部审计专业实务框架-2009年1月修订属性标准.............................................................................

    2024-11-06发布108 浏览43 页12 次下载102.79 KB
  • XX集团有限公司内部审计所需提供资料

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    福建玉祥集团有限公司内部审计所需提供资料一、目的:本规定对集团内部审计所需资料做出规定,以保障集团内部审计工作得以顺利进行。二、范...

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  • 国际内部审计准则1220

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    2024-11-06发布188 浏览21 页5 次下载815.34 KB
  • 市审计局年度内部审计工作总结

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    市审计局年度内部审计工作总结今年以来,我们按照省市内部审计协会的总体部署,继续深入贯彻“服务、管理、宣传、交流”工作方针,围绕为审...

    2024-11-06发布83 浏览5 页1 次下载20.38 KB
  • 财务内部审计习题及参考详解

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    CIA练习题(第二部分)第二部分:1.下列行为哪一项不会削弱内部审计师的客观性:Ⅰ.建议新信息系统的应用程序的控制标准。Ⅱ.为运行新的计...

    2024-11-06发布50 浏览344 页20 次下载219.56 KB
  • 横店集团控股有限公司内部审计制度

    横店集团控股有限公司内部审计制度VIP

    横店集团控股有限公司内部审计制度北大纵横管理咨询公司二零零三年十一月目录第一章总则...................................................

    2024-11-06发布191 浏览13 页28 次下载25.08 KB
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  • 国际内部审计最佳实务、发展趋势等汇编资料( 101页)

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    世界领先公司的内部审计这是翻译的几个大公司的内部审计概况,希望与大家共享业界的理论、工具和方法!——案例:世界领先公司的审计部门一...

    2024-11-06发布63 浏览103 页24 次下载135.36 KB
  • [内部审计]风险应对( 52页)风险应对概述(1)

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