电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共2947条
  • 广西创新港湾工程公司内部审计管理制度

    广西创新港湾工程公司内部审计管理制度VIP

    广西创新港湾工程公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目录第一章总则·······················...

    2024-11-03发布145 浏览14 页30 次下载26 KB
  • 广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度

    广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度VIP

    广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度某管理咨询公司二零零三年九月目录第一章总则························...

    2024-11-03发布89 浏览14 页6 次下载27.78 KB
  • 完善与发展我国现代企业内部审计

    完善与发展我国现代企业内部审计VIP

    第1页共10页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共10页完善与发展我国现代企业内部审计摘要:随着我国经济...

    2024-11-03发布131 浏览10 页13 次下载29.84 KB
  • 集团内部审计存在的问题及对策

    集团内部审计存在的问题及对策VIP

    集团内部审计存在的问题及对策集团内部审计工作需要领导在管理过程中,坚持以风险为导向,将具有普遍性和倾向性的财务问题作为审计的主要切...

    2024-11-03发布111 浏览8 页24 次下载18.54 KB
  • XX公司内部审计实施方案

    XX公司内部审计实施方案VIP

    XX公司内部审计实施方案xxx公司内部审计实施方案一、以前年度内部审计情况内审部对xxx公司最近一期审计工作系于201x年x月对被审单位201x年...

    2024-11-03发布134 浏览2 页15 次下载17.25 KB
  • 城商行内部审计评估调查问卷

    城商行内部审计评估调查问卷VIP

    第1页共24页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共24页更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+...

    2024-11-03发布150 浏览24 页11 次下载33.71 KB
  • 内部审计工作会发言

    内部审计工作会发言VIP

    内部审计工作会发言稿各位领导、同志们:大家好。很高兴能参加这次内审工作会议,这是对我们过去内审工作所取得成效的高度肯定,势必将推动...

    2024-11-03发布145 浏览2 页6 次下载15.36 KB
  • 创新港湾内部审计管理制度

    创新港湾内部审计管理制度VIP

    广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目录第一章总则·····················...

    2024-11-03发布111 浏览24 页8 次下载26.46 KB
  • 内部审计部门工作总结范文

    内部审计部门工作总结范文VIP

    第1页共15页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共15页XXXX年度内部审计工作总结XX审计部一年来,审计部按...

    2024-11-03发布78 浏览15 页16 次下载24.9 KB
  • 内部审计管理规定(修订)

    内部审计管理规定(修订)VIP

    第1页共12页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共12页亿达集团有限公司内部审计管理规定第一章总则第一条...

    2024-11-03发布64 浏览12 页8 次下载31.68 KB
  • 创新港湾内部审计管理制度v1[1][1]1杨

    创新港湾内部审计管理制度v1[1][1]1杨VIP

    广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目录目录第一章总则···················...

    2024-11-03发布162 浏览15 页17 次下载25.74 KB
  • 内部审计的工作管理制度

    内部审计的工作管理制度VIP

    内部审计工作管理制度(试行)1总则2内部审计组织机构3内部审计机构的职权4内部审计工作的范围5内部审计人员6内部审计工作的程序7附则附件:...

    2024-11-03发布81 浏览21 页14 次下载27.03 KB
  • 内部审计-某公司内控审计资料-存货管理审计方案

    内部审计-某公司内控审计资料-存货管理审计方案VIP

    内部控制审计审计方案--存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司[XX公司]审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期内部控制...

    2024-11-03发布127 浏览31 页15 次下载51.66 KB
  • 内部审计-XXXX医院经营管理情况审计调查

    内部审计-XXXX医院经营管理情况审计调查VIP

    XXXX医院经营管理情况审计调查XXXX医院有限公司:我们接受贵公司监事会的委托,于2006年9月11日至9月21日对XXXX医院有限公司(以下简称“XX...

    2024-11-03发布142 浏览35 页1 次下载44.1 KB
  • 内部审计监察管理办法

    内部审计监察管理办法VIP

    第1页共46页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共46页内部审计监察管理办法第一章总则第一条为了规范公司...

    2024-11-03发布161 浏览46 页29 次下载52.83 KB
  • 内部审计与效能监察管理系统

    内部审计与效能监察管理系统VIP

    第二部分内部审计与效能监察管理系统初稿第2页共105页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共105页拟定人:...

    2024-11-03发布147 浏览105 页13 次下载125.36 KB
  • 内部审计管理制度

    内部审计管理制度VIP

    第1页共9页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共9页******内部审计管理制度第一章总则第一条为了规范****...

    2024-11-03发布187 浏览9 页24 次下载19.38 KB
  • 基于人际关系的内部审计沟通技巧

    基于人际关系的内部审计沟通技巧VIP

    基于人际关系的内部审计沟通技巧内部审计工作需要与各个层次的人员打交道,体现了内部审计工作的复杂性,决定了它往往需要不同的沟通方式去...

    2024-11-03发布134 浏览5 页8 次下载33.41 KB
  • 关于民营企业内部审计问题与发展对策

    关于民营企业内部审计问题与发展对策VIP

    第1页共8页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共8页更多企业学院:《中小企业管理全能版》183套讲座+89...

    2024-11-03发布102 浏览8 页7 次下载25.58 KB
  • XX公司内部审计管理办法

    XX公司内部审计管理办法VIP

    第1页共25页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共25页内部审计管理办法第一章总则第一条为了实现审计工作...

    2024-11-03发布92 浏览25 页16 次下载28.12 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部