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标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 集团公司内部审计个人工作总结

    集团公司内部审计个人工作总结VIP

    集团公司内部审计个人工作总结和明年工作计划一、今年工作总结时间一晃而过,弹指之间,2014年已接近尾声。本公司内审岗位于2014年12月11日...

    2024-11-04发布181 浏览6 页20 次下载20.66 KB
  • 精选内部审计个人年终工作总结范文

    精选内部审计个人年终工作总结范文VIP

    精选内部审计个人年终工作总结范文一、政治思想方面能够认真学习邓小平理论、xxxx重要思想,贯彻落实科学发展观,具有坚定的政治立场和政治...

    2024-11-04发布118 浏览3 页10 次下载18.6 KB
  • 稽核部内部审计个人工作总结

    稽核部内部审计个人工作总结VIP

    稽核部内部审计个人工作总结2018年里,在集团公司领导的正确带领下,以及相关职能部门和各子公司的积极配合下,我带领资产稽核部的全体同仁...

    2024-11-04发布82 浏览3 页13 次下载18.1 KB
  • 民营企业内部审计的发展策略

    民营企业内部审计的发展策略VIP

    第1页共70页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共70页民营企业内部审计问题研究发展内部审计是民营企业建...

    2024-11-04发布79 浏览70 页16 次下载44.04 KB
  • 民营企业内部审计现状及发展对策文献综述

    民营企业内部审计现状及发展对策文献综述VIP

    第1页共7页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共7页杭州电子科技大学信息工程院毕业设计(论文)文献综述...

    2024-11-04发布175 浏览7 页24 次下载24.03 KB
  • (财务内部审计)CPA审计练习

    (财务内部审计)CPA审计练习VIP

    六、综合题1、某注册会计师在评价被审计单位的审计风险时,分别假定了A、B、C、D四种情况审计风险评价风险类别情况A情况B情况C情况D可接受...

    2024-11-04发布81 浏览6 页29 次下载58.33 KB
  • 某科技股份有限公司内部审计工作手册

    某科技股份有限公司内部审计工作手册VIP

    第1页共65页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共65页联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目录序言...

    2024-11-04发布95 浏览65 页6 次下载130.63 KB
  • 某科技公司内部审计工作手册

    某科技公司内部审计工作手册VIP

    联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目录序言第一部分内部审计办法第二部分内部审计具体规范内部审计具体规范第1号──审计方案编制...

    2024-11-04发布144 浏览53 页14 次下载130.78 KB
  • 某某科技股份有限公司内部审计工作手册

    某某科技股份有限公司内部审计工作手册VIP

    第1页共64页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共64页联创光电科技股份有限公司内部审计工作手册目录序言...

    2024-11-04发布190 浏览64 页19 次下载282.5 KB
  • 某咨询横店集团控股有限公司内部审计制度

    某咨询横店集团控股有限公司内部审计制度VIP

    横店集团控股有限公司内部审计制度目录第一章总则.......................................................................................

    2024-11-03发布129 浏览14 页22 次下载31.9 KB
  • 审计局内部审计工作计划

    审计局内部审计工作计划VIP

    审计局XX年内部审计工作计划20XX年xx区内部审计指导工作的总体思路是。全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引...

    2024-11-03发布59 浏览3 页30 次下载17.4 KB
  • 某公司内部审计管理条例

    某公司内部审计管理条例VIP

    五矿总公司内部审计条例第一章总则第一条为加强公司内部审计监督,保护企业合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国会计...

    2024-11-03发布83 浏览16 页22 次下载38.9 KB
  • 某公司内部审计管理办法

    某公司内部审计管理办法VIP

    内部审计管理办法第一章总则第一条为了实现审计工作法制化、管理办法化、规范化,根据《中华人民共和国审计法》和审计署《关于实施审计工作...

    2024-11-03发布113 浏览16 页7 次下载124.9 KB
  • 内部审计工作总结模板

    内部审计工作总结模板VIP

    20XX年内部审计工作总结模板精选内部审计工作总结20XX局内部审计工作在省局***的指导下,在局党组的直接领导下,积极贯彻党的xx大及xx届四...

    2024-11-03发布80 浏览2 页24 次下载16.04 KB
  • 某公司内部审计监察管理办法

    某公司内部审计监察管理办法VIP

    第1页共46页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共46页内部审计监察管理办法第一章总则第一条为了规范公司...

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  • 医院内部审计实施方案

    医院内部审计实施方案VIP

    医院内部审计方案各科室、各分院:为加强我院内部审计工作,建立健全内部审计制度,完善内部监督制约机制,充分发挥审计监督职能,强化内部...

    2024-11-03发布199 浏览10 页26 次下载21.01 KB
  • 房地产企业内部审计部门管理手册

    房地产企业内部审计部门管理手册VIP

    节莆薅螆莄艿袄螅肄蒄螀螄膆芇蚆螃艿蒃薂螂羈芅蒈袂肁蒁螆袁膃芄蚂袀莅葿蚈衿肅莂薄袈膇薇蒀袇艿莀蝿袆罿薆蚅羆肁荿薁羅膄薄蒇羄芆莇螆羃肆...

    2024-11-03发布170 浏览58 页1 次下载61.46 KB
  • 房地产企业内部审计手册

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    审计部管理手册(试行稿)*****房地产开发公司二零零八年五月*****房地产公司关于试行审计部管理手册的说明审计部全体员工:我公司自成立审...

    2024-11-03发布62 浏览37 页20 次下载59.06 KB
  • 投资集团有限公司内部审计管理制度

    投资集团有限公司内部审计管理制度VIP

    ——投资集团有限公司内部审计管理制度一、总则第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、规范化,根据国家有关审计工作的法律、...

    2024-11-03发布161 浏览4 页19 次下载16.5 KB
  • 内部审计实施方案[模版]

    内部审计实施方案[模版]VIP

    内部审计实施方案[模版]内部审计实施方案>方案一:内部审计实施方案为进一步加强学校财务管理,规范学校财务行为,促进全县教育事业持续健...

    2024-11-03发布115 浏览8 页5 次下载26.87 KB
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