电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问
标签“内部审计”的相关文档,共3007条
  • 2024内部审计工作总结_15

    2024内部审计工作总结_15VIP

    2022内部审计工作总结内部审计工作总结总结是事后对某一阶段的学习、工作或其完成状况加以回顾和分析的一种书面材料,通过它可以正确相识以...

    2024-11-12发布148 浏览127 页30 次下载66.21 KB
  • 20XX年内部审计个人工作总结

    20XX年内部审计个人工作总结VIP

    20XX年内部审计个人工作总结2020内部审计个人工作总结总结是对自身社会实践进行回顾的产物,它以自身工作实践为材料。是回顾过去,对前一段...

    2024-11-12发布134 浏览11 页27 次下载26.27 KB
  • 20XX年内部审计年度总结范文

    20XX年内部审计年度总结范文VIP

    20XX年内部审计年度总结范文2017年度在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,认真履行集团的《内部审计管理制度》。根...

    2024-11-12发布50 浏览4 页3 次下载19.03 KB
  • 财务内部审计个人工作总结

    财务内部审计个人工作总结VIP

    下载后可任意编辑财务内部审计个人工作总结财务内部审计个人工作总结1自__年入职公司至今已经六年多了,从管理处的财务助理到公司总部出纳...

    2024-11-12发布89 浏览12 页22 次下载22 KB
  • 银行内部审计年度工作总结

    银行内部审计年度工作总结VIP

    下载后可任意编辑银行内部审计年度工作总结篇一:这一年来,我能够热衷本职工作,严格要求自己,摆正工作位置,时刻保持“谦虚”、“谨慎”...

    2024-11-12发布199 浏览7 页18 次下载15.5 KB
  • 医院建设单位内部审计如何参与全过程造价管理

    医院建设单位内部审计如何参与全过程造价管理VIP

    医院建设单位内部审计如何参与全过程造价管理【摘要】医院建设项目的全过程造价控制一般可分为事前、事中、事后三个阶段的控制,在具体的实...

    2024-11-12发布169 浏览5 页24 次下载52.25 KB
  • 2024内部审计工作总结_11

    2024内部审计工作总结_11VIP

    2022内部审计工作总结内部审计工作总结总结是指社会团体、企业单位和个人对某一阶段的学习、工作或其完成状况加以回顾和分析,得出教训和一...

    2024-11-12发布147 浏览141 页17 次下载69.92 KB
  • 企业内部审计个人工作总结范文

    企业内部审计个人工作总结范文VIP

    下载后可任意编辑企业内部审计个人工作总结范文篇一:X集团公司审计部自20xx年8月成立以来,在集团公司的正确领导下,坚持以党的十八大精神...

    2024-11-12发布139 浏览26 页2 次下载32 KB
  • 2024公司内部审计年度工作总结10篇

    2024公司内部审计年度工作总结10篇VIP

    下载后可任意编辑2024公司内部审计年度工作总结10篇1.2024公司内部审计年度工作总结我进入公司这个大家庭至今,在这紧张又忙碌的日子里,我...

    2024-11-12发布136 浏览37 页24 次下载50 KB
  • 内部审计培训心得

    内部审计培训心得VIP

    此资料由网络收集而来,如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享,我们负责传递知识。内部审计培训心得内部审计是随着受托责任的发展而发...

    2024-11-12发布126 浏览7 页14 次下载32.5 KB
  • 内部审计协会成立大会上讲话发言

    内部审计协会成立大会上讲话发言VIP

    内部审计协会成立大会上讲话各位领导、同志们:一、充分肯定审计工作所取得的成绩近几年来,在省、市审计部门的正确指导下,在县人大的依法...

    2024-11-12发布122 浏览4 页23 次下载18.07 KB
  • 内部控制与内部审计的关系

    内部控制与内部审计的关系VIP

    内部控制与内部审计的关系分校(站、点):莆田分校学生姓名:黄丽静学号:0935001252172指导老师:完稿日期:中央广播电视大学人才培养模...

    2024-11-12发布122 浏览12 页15 次下载66.31 KB
  • 内部审计如何全过程控制建设项目造价

    内部审计如何全过程控制建设项目造价VIP

    内部审计如何全过程控制建设项目造价摘要:控制建设项目造价,不仅是基建部门的工作,内部审计也起到了举足轻重的作用。文章从设计阶段、预...

    2024-11-12发布114 浏览6 页25 次下载63.5 KB
  • 内部审计部门如何做好工程竣工结算审核工作

    内部审计部门如何做好工程竣工结算审核工作VIP

    内部审计部门如何做好工程竣工结算审核工作工程竣工结算审核是工程造价控制的最后一关,若不能严格把关就会造成不可挽回的损失。由于内部审...

    2024-11-12发布129 浏览6 页20 次下载63.52 KB
  • 内部审计练习题带标准答案

    内部审计练习题带标准答案VIP

    1/12内部审计练习题第一章强制性指南一、名词解释1.确认服务:是指内部审计师为了对机构、业务、流程、系统或其他对象提供独立意见或结论而...

    2024-11-12发布198 浏览12 页16 次下载102.52 KB
  • 内部审计公司内控审计存货管理审计方案

    内部审计公司内控审计存货管理审计方案VIP

    内部控制审计审计方案--存货管理业务流程审计方案单位名称中国网络通信集团公司[XX公司]审计覆盖期间工作底稿编号填写人审阅人日期1分析流...

    2024-11-12发布74 浏览29 页16 次下载1.12 MB
  • 内部审计工作法读后感

    内部审计工作法读后感VIP

    内部审计工作法》读后感《内部审计工作法》读后感监察审计部9月份组织内部读书活动,部门经理推荐《内部审计工作方法》一书,要求大家集...

    2024-11-12发布133 浏览10 页28 次下载46.1 KB
  • 内部审计与外部审计

    内部审计与外部审计VIP

    内部审计与外部审计[提要]审计是公司治理过程中比较重要的部分,它按审计对象的关系不同可分为内部审计与外部审计。内部审计与外部审计都有...

    2024-11-12发布177 浏览7 页24 次下载71.6 KB
  • 企业内部审计制度范本

    企业内部审计制度范本VIP

    企业内部审计制度范本第一章总则第一条为加强公司内部管理和审计监督,有效控制风险,规范公司内部审计工作,充分发挥内部审计在完善公司治...

    2024-11-12发布192 浏览10 页8 次下载24.44 KB
  • 中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度

    中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度VIP

    中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度第一章总则第一条为了进一步规范中航光电科技股份有限公司(“公司”)内部审计工作,明确内部审...

    2024-11-11发布58 浏览21 页17 次下载32.23 KB
确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部