不合格报告 受审部门 审核员: 不合格报告编号: 审 核 日 期: 不合格事实描述(列出判定所引用的标准或其它文件名称、具体条款号和相应原文) 不符合条款号: 其 它: 严重程度 □严重 □一般 不合格原因分析(参加分析人员: ) 不合格的处置方案:(预计完成日期: 负责人: ) 对应原拟采取的防止再发生的纠正措施:(预计完成日期: ) 责任部门确认 批 准: 年 月 日 纠正措施实际完成情况:(部门负责人签字: 日期: ) 跟踪 验证 结论 原因分析是否正确: 验证人签字: 日期: 处置是否有效: 纠正措施是否有效: 不合格品评审表 产品名称 型号规格 数量 分承包方/生产部门 申请部门/人 技术要求 实 际 情 况 不合格原因 填写人: 年 月 日 技术部门意见 负责人: 年 月 日 处理意见 品质部负责人: 年 月 日 仲裁意见 负责人: 年 月 日 评审结论 让步接收 返修 返工 报废 拒收 降级 改作它用 不合格项分布情况一览表 BD17
05 部 门 要素 QS9000 合 计 4
1/01 4
2/02/09 4
3/07 4
4/08 4
5/10 4
6/11 4
7/12 4
8/13 4
9/14/13 4
10/15 4
11/16 4
12/13 4
13/17 4
14/18 4
15/19 4
16/20 4
17/03 4
18/04 编制: 日期: 产 品 安 全 特 性 一 览 表 BD22
01 序号 顾 客 名 称 特 殊 特 性 级 别 控 制 符 号 1
编 制: 审 核: 批 准: 产品运费一览表 客 户 名 称 到 达 地 点 运输方式及运费 单位:元/件 记 录 人 汽 车 火 车 托 运 其 他 返工/返修品加