保存期限:1年供应商审核报告版本号 A/0 表单编号:QP-08-01供应商:工厂地址:联络人:审核组成员:审核日期:一、供应商基本概况:二、审核概要:1.管理层及质量体系:2.标准、规格及文件管理:3.培训管理:4.工厂设施及现场管理:5.质量控制与检验:6.监视设施及实验室管理:7.供货能力及可靠性评价:三:需要改进事项:四、审核结论:总评分:编制:审核:批准:保存期限:1年供应商审核评分等级表一、供应商联络资料审核人审核日期供应商名称电话供应商地址传真工厂地址E-mail商务联系人质量联系人二、供应商工厂基本情况介绍员工人数管理人员数工厂面积主要生产设备名称型号产地数量用途123456789主要检验设备名称型号产地数量用途123456789审核前,请采购将审核表传真给供应商
保存期限:1年三、审核内容:1
管理层及质量体系:3 分2分1分0分检查结果记录1
1公司有完整的组织架构和清晰的职能描述
2公司获得了 IS09001 的认证
3公司有专职的质量管理部门
4公司有专职的部门负责与客户沟通
5公司有明确的管理目标,并以质量目标为重点
6公司的质量目标得到了有效的贯彻
7公司的质量目标得到了有效的测量、监视和评估
8当目标没有达成时,公司有相应的改善措施
9公司定期对客户满意度进行了调查
10客户满意度的调查得到了评估和改善
11公司有完整的、书面化的质量管理体系
12质量管理体系得到了定期的审核
13质量管理体系的审核结果得到了公司管理层的评1
14审理层对审核的不符合项进行了整改
15纠正计划的实施得到了监控和测量,对其效果进行了验证
标准、规格及文件管理3 分2 分1分0分检查结果记录2
1产品标准、规格等技术资料的管理被文件化
2公司有书面化的产品标准、规格和书面的材料标准
3标准、规格