下载后可任意编辑[要求] 请你运用你所掌握的财务管理相关知识对下面某公司的出差报销标准和审批手续进行点评
住宿公司全体人员平均每天不能超过 100 元
出差补助 按出差起止时间每天补助 20 元
车船票 按出差规定的往返地点、里程,凭票据核准报销
市内交通费 控制在人均每天 10 元以内,凭票据报销
其他杂费 其他杂费包括餐费、邮寄费、电话费等,控制在人均每天 50 元以内,凭票据报销
报销审批手续 根据出差人员事先整理好的报销单据,报财务经理审核后,才能报销
特别规定 出差乘坐飞机需要部门经理批准,连续 3 个月亏损的单位的人员出差,一律不准乘坐飞机
答 案 答:1
住宿 公司全体人员平均每天不能超过 100 元
点评:大平均的标准太过笼统,建议区别员工级别及地域差别予以报销: (1)国内出差地域分为三类:一类为港澳台;二类为北京、上海、广州、深圳、海南、珠海等一线城市及经济较发达特区;三类为其他地区
副总以上相当职务出差一类地区可报销 600 元、二类地区 500 元、三类地区 400 元;中层以上相当职务出差一类地区可报销 500 元、二类地区 300 元、三类地区 150元;一般办事人员出差一类地区可报销 400 元、二类地区 150 元、三类地区 100元
(2)出差住宿费在规定的限额内凭据报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分自理
如遇特别情况需事先请示主管财务工作的副总同意后按要求安排住宿,事后由主管财务工作的副总特批报销
(3)员工在出差期间由接待单位免费接待、或自行解决住宿无住宿发票的,一律不报销住宿费 2
出差补助 按出差起止时间每天补助 20 元
下载后可任意编辑 点评:出差补助主要解决出差期间伙食问题,建议按上述三类地区分别规定,如:一类地区 80