编号:YNBW/QR-ZL-2020-009年度内部审核计划NO:2001审核目的(1)确定质量管理体系是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。(2)验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。(3)评价对国家有关法律法规及行业标准的符合性。(4)作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断改进。受审核对象综合部、检测部、评价部、质量控制部审核范围覆盖本公司的质量体系及《检验检测机构资质认定评审准则》全部要素审核准则(1)《检验检测机构资质认定评审准则》(2)质量方针、质量目标、管理(质量)手册、程序文件和其他相关体系文件。(3)国家有关法律法规。(4)行业的相关质量标准。审核组成员:审核时间20 年 01 月 13 日-15 日负责人审核内容按 17025 质量体系文件和内审检查表进行质量体系审核,审核实际操作、运行与准则比照后的效果,并进行记录。备注编制人:日期:批准人:日期:编号:YNBW/QR-ZL-2020-016会议记录表NO:200101会议时间20 年 01 月 13 日会议地点会议名称内部质量体系审核首次会议记录应到人员签至【」会议记录全体人员一、内审组长宣布管理体系内部审核首次会议开始。二、内审组长介绍内审计划内容:内审目的、审核范围以及内审人员的组成、分工和审核时间等,同时提出了内审的相关要求。1、审核目的:(1) 确定质量管理体系是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》的要求。(2) 验证质量管理体系是否持续满足规定目标的要求且保持有效运行。(3) 评价对国家有关法律法规及行业标准的符合性。(4) 作为一种重要的管理手段和自我改进的机制,及时发现问题,采取纠正措施或预防措施,使体系不断完善,不断改进。2、审核范围:覆盖本公司的质量体系及《检验检测机构资质认定评审准贝 V》全部要素3、内审组:a) 组长:b) 组员:4、强调内审工作的重要性,并提出内审要求:a) 内申员按照《内申检查表》进行申核,如实记录申核发现;b) 收集符合与不符合的客观证据;按要求开具《不符合项处置记录表》,并负责不符合项纠正措施落实情况。记录人:编号:YNBW/QR-ZL-2020-011内部审核日程计划NO:2001审核目的和审核要求遵循实验室认可准则一年内审一次的原则,为验证质量体系运行的符合性、有效性和持续性,根据本年度审核计划安排,经质量负责人商定:本次内审安排在 2020 年 1 月 13 日至15 日,时间 3 天。本次...