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公司财务会计制度及核算办法VIP免费

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下载后可任意编辑财务会计制度及核算办法内部会计管理制度一、 内部会计管理体系1、 经理的职责(1) 仔细贯彻执行《会计法》和《会计基础工作法律规范》、《企业财务会计制度》及其他有关财经法规。(2) 领导企业财务工作和会计机构设置及财务人员的配置、考核。(3) 实行“一支笔”审批制度,负责对企业一切财务收支进行审批。一切对外经济业务进行审查,对内一切经济指标进行考核。(4) 保证会计资料合法真实、准确、完整,保障会计人员依法行使职权。2、 会计职能会计财务办公室制定经济管理方面的规章制度,负责监督管理各项财产物资,确保资产安全完整,合理使用资金,加强财务核算,对企业的经济活动进行控制和监督,如实反映企业经营状况。3、 会计岗位责任制(1) 努力学习党的方针、政策和财会会计业务知识下载后可任意编辑熟练掌握业务技术,当好领导参谋。(2) 及时准确编报财务计划、用款计划,按时报送各种会计报表,做到账表一致,账务一致,日清月结。(3) 坚持贯彻执行财会制度,记账、算账、报账必须做到手续清楚、完善、内容充实,数字准确、账目清楚。(4) 严格执行财务计划,仔细执行各项经费开支范围和开支标准,分清资金渠道,合理使用资金,保证完成各项财会工作任务。(5) 仔细严格审查费用开支标准,不准公款私借,及时清理往来款项不得开空头支票,杜绝不合理的开支,各项开支需领导批准后才能办理。妥善保管好会计凭证、账薄,各期会计报表等原始凭证、资料。(6) 遵守国家财政制度和财经纪律,坚决按会计法办理,不搞不正之风,并敢于向一切违法乱纪行为做斗争,完成好领导安排的其他工作任务。4、 出纳员岗位责任制(1) 努力学习财务制度。熟悉出纳业务范围。(2) 严格执行财会制度,现金管理和核定库存现金金额制度,仔细记账,妥善保管支票、账薄,做到下载后可任意编辑账目清楚。(3) 现金收支手续齐全。银行存款余额与账面余额一致。现金账面余额与库存现金相符。每月五日前做出余额调节表。(4) 严格遵守现金收支规定,不得借用、挪用公款工作人员借款要经财务领导批准,对借款工作人员及时督促结账。(5) 按规定签发“空白支票”,对逾期未用的支票要及时收回注销。(6) 出纳人员收付必须经会计审核后,合法的凭证予以收付,对未经会计审核的拒绝支付,若违反规定而造成的违纪或损失由当事人负责。(7) 积极完成领导交给的其他工作任务。(8) 收付款时,仔细复查会计凭证及付款单,应保...

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