第六章:内部审计的文书表格表格1:山东鑫旭集团有限公司审计通知书XXXX审字第xx号关于对XXXXX进行审计的通知XXXXX公司(被审计单位名称):根据集团公司的安排,决定派出审计组,自X年X月X日起对你单位(审计范围、内容)进行审计
请予以积极配合,并提供有关资料(包括电子数据资料)和必要的工作条件
审计组组长:审计专员:附件:1
XXXXXX(应提供的材料清单)2
XXXXXX(内部审计机构全称印章)X年X月X日抄送:XXX,XXX,XXX
X年X月X日印发表格二:审计报告征求意见单XXXX(被审计单位名称):根据XXXX审字第xx号审计通知书,对你单位XXXX进行了审计,按照《中国内部审计准则》的规定,现将审计报告送你单位征求意见,请自接到审计报告之日起4日内,将意见填在本表内或另附书面意见送交审计部,如在此期限未提出书面意见,视同无异议
审计组组长:年月日对审计报告的意见被审计单位签章:年月日(如本表不够使用,请另附纸)表格三:审计报告审定单被审计单位名称:审计项目名称:一级复核意见1
审计报告表达与审计工作底稿记载无异议;2
审计报告没有遗漏重要事项;3
审计工作底稿支持审计报告;一级复核;年月日二级复核意见1
审计报告实施了所有必要的审计程序;2
收集的证据达到标准;3
报告形式要见完备;4
审计报告全面,体现了建设性和重要性;5
审计评价客观,体现了适当性和有效性;6
审计证据充分,体现了相关性和可靠性二级复核;年月日审计报告审定审定人:年月日表格四:山东鑫旭集团有限公司审计报告XXXX()号关于XXXXX的审计报告XXXXX公司(被审计单位名称):审计概况,审计目标、范围、内容、方法、程序、时间等;审计依据,即所依据的相关法规、内部审计准则等规定;审计发现,即对被审计单位的业务活动、内部控制和风险管理所发现的重要问题的事实;审计结论,即根据已查明的事实所作的