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建设项目审计实施细则

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1 建设项目审计实施细则 第 一章 总则 第 一条 为 规 范 对 建 设 项 目 全 过 程 的 审 计 监 督 , 提 高 建设 项 目 审 计 工 作 质 量 , 规 避 投 资 风 险 , 根 据 《 建 设 项 目 审 计暂 行 规 定 》, 结 合 建 设 项 目 跟 踪 管 理 审 计 台 账 , 制 定 本 细 则 。 第 二条 建 设 项 目 审 计 应 遵 守 国 家 、地方和行 业颁布的 审计 、财务、建 筑、合 同、招投 标、价格、税务、土地等方面的 法律法规 以及下发的 投 资 管 理 、建 设 项 目 管 理 、招投 标管理 制 度。 从项 目 审 批、概(预)算编制 、建 设 程 序、建 设 单位遵 循的 内控制 度、工 程 建 设 管 理 、招投 标、合 同、采购、施工 、结 算付款、竣工 验收、经济效益分析等方面进行 全 过程 审 计 监 督 。 第 三条 建 设 项 目 审 计 根 据 建 设 程 序划分为 开工 前审计 、在建 期审 计 和竣工 决算审 计 , 涵盖建 设 项 目 的 全 过 程 。并相应 反映在年度审 计 计 划安排、审 计 方案编制 、审 计 报告撰写、审 计 意 见 下达 及跟 踪 审 计 方面。 建 设 单位应 按 要 求 向审 计 机 构 提 供 建 设 项 目 管 理 审 计 台 账 和相关 资 料 , 包 括 对 建设 项 目 整 体 情 况 的 说 明 , 按 基 本 建 设 程 序规 定 办 理 的 工 程 建设 报批、备 案等相关 手 续 、取 得 的 批复 、文 件 , 工 程 管 理 档案、建 设 过 程 中 遵 循的 内控制 度、工 程 造 价、财务核 算、竣工 决算资 料 以及竣工 验收手 续 等资 料 。 内审 机 构 结 合 项 目 实际 建 设 情 况 , 采用 审 阅 、复 核 、文 字 描 述 、图 纸 和实 际 工 程 2 形 象 对 照 、现场勘察鉴定、抽样检测以及分析比较等方法进行审计。 第 二 章 审 计 工 作 组 织 第 四 条 按照 对 建设项目分级审计的规定,根据建设单位对 建设项目的运作管理方式,由各级内审机构组织审计、财务会计、工程技术、计划经济、施工管理等专业人员成立审计组,对 建设项目进行审计,并征得投资主管及其他业务部门的配合。 第 五 条 对 于...

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