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会计人员自查自纠报告

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下载后可任意编辑会计人员自查自纠报告自查单位名称: 法定代表人: 日期: 年 月 日 下载后可任意编辑 会计人员自查自纠报告【一】 依据大足县财政局《关于开展 20××年度行政事业单位财务会计管理状况检查的通知》(渝财监督[20××]18 号)的文件精神,我校高度重视,为严厉 财经纪律,加强学校财务会计管理,提高训练经费的使用效率。由校长李远志牵头,对我校 20242024 年财务会计管理工作进行了认真的自查,现将自查状况汇报如下: 一、财会队伍管理状况 我校配有兼职财务人员 1 人,设立报账员岗位,由大足县财政核算中心统一管理。报账人员取得重庆市会计人员从业资格证书,具有肯定的专业理论素养和较强业务力量,严格根据有关财经规定程序报账,经费使用合理,报表精确 、准时,数据真实。 二、财务管理制度建设状况 我校财务管理制度健全,制定了健全的固定资产管理制度,对固定资产的购置、领用、处置、报废等工作程序作了明确的规定。建有《报账员管理制度》《现金管理制度》《财务管理制度》等制度,并做到制度上墙。 三、单位账簿设置、经费核算状况 单位账簿会计科目和会计账簿设置合理、完备,会计账簿、财务报表信息真实,账表之间、账账之间、账簿与凭证之间对应真实。会计往来科目、会计结余科目真实,单位不存在将收支计入往来账核算问题。没有在工资科目之外核算单位职工工资福利性支出,严格法律规范津补贴政策,我校从没有在法律规范津补贴的范围之外发老师的其它补贴。 四、学校收入管理状况 学校收入主要是财政拨款及事业收入,严格执行收支两条线管理,严格杜绝小金库及账外账等违规行为,严格执行收费管理制度公开收费项目,公开收费标准,统一使用财政部门印制的收费(收款)票据。经过学校自查,未发觉独立收费项目、提高收费标准现象。学校的捐赠收入等收取完毕后全额上缴财政部门非税系统。下载后可任意编辑 五、学校支出管理状况 学校各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、验收报告和其他相关材料。严格根据审批制度,购买执行先审批后办理的制度,报销环节要求领导签字核准,各项支出据实列支。严格执行政府选购制度,重大事项须通过全体行政会通过,严格执行一支笔审批制度。经过学校自查,经费支出合理,不存在上级行政支出转至单位列支现象的发生;单位培训费支出,教...

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