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固定资产申购与管理制度 浙家司(2012 ) 号 签发: 一、目的:为规范公司固定资产申购、验收、使用管理,保证固定资产安全与完整,提高固定资产的有效利用率,规范业务流程,明确责任,特制订本制度。 二、适用范围:本制度所指固定资产是指单位价值在 2,000元以上、使用年限一年以上、使用过程中保持其原有形态的资产,具体包括: 1.房屋建筑物及附属设施; 2.机器、机械等生产设备; 3.运输工具 4.电子设备 5、其他设备 6、金额较大的设备备件、配套工程 三、管理责任 1、计划部: 1)负责对生产系统的固定资产进行归口管理。 2)主导生产设备的申购、验收、使用、维修、保养、点检、台账、报废等各项工作。 3)计划部应设立相应岗位专职管理,建立相关制度、流程、操作规范,保证生产设备的高效使用。 2、行政部 1)归口管理公司电脑及其配套资产管理。 2)归口管理公司后勤、办公等用途的固定资产。 3)行政部应指定相关人员实施管理,并建立相关管理制度。 3、技术部: 1)归口管理本部门固定资产。 2)负责技术类设备的申购。 4、品管部: 1)归口管理本部门固定资产。 2)负责检验、测试类设备的申购。 5、财务部: 1)账务处理:按公司会计制度实施账务处理,妥善处理合同、发票、付款等工作。 2)资产清查。财务部应定期清查公司及各部门固定资产的使用与维护状况,防范资产风险,异常情况及时汇报公司。 6、总经办: 1)负责公司房屋建筑物等方面的管理,包括房屋产权管理,及房屋的日常维护,相关证照管理。在发生风险事项时按公司相关制度追究责任。 2)负责采购立项审批、合同审批及货款支付的最终审批。 四、固定资产申购 1、使用部门提交设备采购申请单,按流程操作。 2、采购实施由各归口部门负责,总经办统筹协调。 五、付款与账务处理 1、财务部严格按合同条款支付货款,原则上预付款不超过总额度的 30%,尾款不低于 10%; 2、采购部门应及时提供发票,发票遗失或未及时处理造成损失的追究相关人员责任。 3、账务按公司规定处理。 六、日常维护与管理: 1、各部门应负责建立归口管理的固定资产台账,台帐应详细反映每项资产的名称、规格型号、使用部门、购置日期、开始使用日期、供应商、资产价值等情况。 2、各使用部门对固定资产实行资产责任人管理。属于管理人员个人使用的资产,资产的安全与完整由使用人负责;属于部门公共使用的资产,由行政部或部门负责人指定人员负责公共...

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