下载后可任意编辑最新内审工作总结报告 5 篇 光阴如梭,一年的工作转瞬又将成为历史,20248 年即将过去,2024 年即将来临
新的一年意味着新点新的机遇新的挑战、 决心再接再厉,更上一层楼 ,一定努力打开一个工作新局面
下面就是我给大家带来的内审工作总结报告 5 篇,希望大家喜爱
内部审计工作总结(一) ****公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划
年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、法律规范资金使用、加强党风廉政建设等方面,发挥了内部审计的监督职能,取得了一定的成效,现就一年的工作总结如下: 一、开展内部审计工作基本情况 1
年内公司分别对**年四季度和**一、二、三季度货币资金项目进行专项审计,审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性,检查货币资金运作内部控制制度的完善性、法律规范性,经过审计,做出审计评价,出具审计报告
存货项目审计: (1)**2 月审计**年度存货项目;内部审计工作总结(2)**8 月审计**度上半年存下载后可任意编辑货项目; (3)审计的重点是检查生产与仓储存货业务运作内部控制系统,检查存货管理内部控制制度的完善性和执行效性并作出评价,审查公司存货的真实存在性、财务存货记账的法律规范性,检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性,并作出评价,经过审计,提出 5 条审计建议,督促被审计部门按要求进行整改反馈,对相关存货管理部门加强对不合格产品处理起到督促作用,加强了被审计部门对原材料、备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识,加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间,保证存货账实相符,资产安全完整
工会经费审计: (1)5 月份接受公司工会委托,开展公司工会经费使用情况内部审计,审计的重点主要是审核