下载后可任意编辑最新财务人员自查自纠整改报告 5 篇 自查报告是一个单位或部门在一定的时间段内对执行某项工作中存在的问题的一种自我检查方式的报告文体
下面就是我给大家带来的财务人员自查自纠整改报告 5 篇,希望大家喜爱
财务人员自查自纠整改报告一 县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视
迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,仔细吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子仔细查找我院在财务管理中存在的问题和漏洞,总结经验找差距,并对检查通报中存在的问题统一进行及时整改 一、加强专项资金管理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用
二、加强制度管理,及时制订了院财务管理制度, 三公经费 管理制度
建立了以***为组长,***为副组长,***、***、***、***等同志组成的 三公经费 管理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格控制 三公经费 的管理制度,特别是对业务招待费的控制
今年上半年业务招待费比去年同期下降了 34%
坚决控制 三公经费 下降比例
三、严肃财经纪律,法律规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人签字后再由分管财经院长签字后方能报销,每张支出发票必须仔细填写清楚五要素,即时间、品名、数量、单价、金额一要素也不能缺,品名多的发票必须附有明细清单作为附件
四、严格执行物价政策,成立物价管理领导小组,基药严格实行零利润销售
中草药严格执行物价政策规定的收费标准的规定,按进价顺加 20%,将原来的库存中草药都已下调零售价格,统统调为在进价的基础上顺加 20%利润
五、加强固定资产管理
已组织专班对各科室财产、器械进行仔细的清点盘存,进行逐笔登记,各科负责保管财产的负责人签字负责保