HXHJ-JL-管理-20内审材料(2018 年度)重庆弘新环境检测有限公司目录序号内容编号1内部审核年度计划NS2018-012内部审核实施计划表NS2018-023首次会议记录NS2018-034末次会议记录NS2018-045内审首次会议签到表NS2018-056内审末次会议签到表NS2018-067内审不符合项总结NS2018-078内部审核报告NS2018-08NS2018-012018 年内部审核年度计划审核目的:本次内审重点检查公司 2018 年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求
审核范围:适用于本公司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本实验室有关的《检验检测机构资质认定管理办法》及《检验检测机构资质认定评审准则》的所有相关内容
审核依据:《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、质量手册、程序文件、设备操作规程、作业指导书等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为 2018 年 8 月审核组成员:本次评审组共有 3 人组成
组长:张诗述组员:蒲春龙计划安排实施项目及要点计划时间负责人协助人内部审核策划准备(制定计划、编制表格)2018 年 8 月张诗述各内审组成员内审实施2018 年 8 月张诗述各内审组成员不合格项纠正2018 年 8 月蒲春龙部门负责人跟踪审核验证2018 年 8 月张诗述各内审组成员编制:年月日审批:年月日NS2018-02内部审核实施计划表各部门:根据《检验检测机构资质认定评审准则》和本公司质量体系计划的安排,拟于 2018 年8 月 23 日至 24 日进行 2018 年度内部审核
现将内审实施计划发给你们,请按照计划表内容结合质量手册、程序文件、记