下载后可任意编辑2024 年公司审计年度工作总结范文一在党委的正确领导下,在相关领导和部门的支持配合下,内部审计工作紧密围绕工作中心,结合经济结构和经济运行特点,坚持依法审计,服务大局,围绕中心,突出重点,求真务实的工作方针,不断建立健全内部审计制度,先后开展了经济活动审计、比价采购审计、基建工程投资项目审计等工作取得了明显的成绩
内部审计工作已成为我们严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段,为服务企业的良性进展发挥了积极的作用
一、依托良好环境,大练内字功(一)依托省___的培训学习环境,加强学习和沟通,拓展内审工作视野
积极参加省局___《内部审计管理办法》和内审员资格培训班,并不断充实、更新信息、营销、企业管理等方面的专业知识,进一步提高内审理论水平,丰富内审工作经验
同时今年加强了与兄弟单位的学习沟通,拓宽视野、启发思维,取得了不少宝贵经验
(二)依托单位领导的支持,积极开展内审工作
特别是公司领导对内审工作高度重视,内审工作有了依靠
公司在今年重新修订的《公司物资采购管理办法》,把内审监督工作放在了重要位舲
我们也把内审工作的出发点和落脚点放在促进进展、法律规范管理、提高效益、强化控制、防范风险上,开展了各种形式的内部审计监督工作
(三)与相关部门密切沟通,充分发挥审计的监督作用
一是信息接受机制
参加与监狱经济和企业经营有关的会议,阅知与经济和企业经营有关的文件,实现审计与各类经营管理信息系统共享,及时地获得其从事工作所必须掌握的各类信息
二是工作报告机制
定期向单位领导报告审计工作发现的重大和重要事项,并提交审计意见和建议,保证了审计成果成为决策的重要依据
二、明确审计重点,积极开展各种形式的内部审计监督工作
第 1 页共 17 页下载后可任意编辑根据单位整体工作部署,年初主动与有关部门联系,了解相关情况,科学分配审计资源,明