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2024年精选年度审计工作总结

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下载后可任意编辑2024 年精选年度审计工作总结各位领导、同志们:__年即将过去,新的一年即将开启,在这里首先预祝大家新年好!__年注定是一个不平凡的一年,金融风暴的席卷,反倾销的压力,市场的内忧外患,一切的一切都考验着我们,也再次向世人证明了适者生存的道理;为此在公司领导的英明指导下:公司审计部本着节约开支,降低成本,法律规范各项规章制度,查缺堵漏,惩前毖后的目的,全方位的展开了各项审计工作,在多个方面都取得了突破性的成绩,实现了质的飞跃。一、降低成本方面:通过审计全年减少各种成本支出___多万元,查出违规资金___万元,总计金额达___多万元。其中:1、全年进行了大小___次专项审计工作(包括各子公司),通过审计减少各种成本___万元,查出违规资金___万元。2、全年大小工程审计项目___项,审减金额达___万元,特别是___巴州工程跟踪审计,初步审减金额___万元,还有进一步审减的余地。3、全年各种监标工作(包括工程招标、设备采购招标、审计服务咨询招标等方面的监标)___次,通过审计减少各种成本支出___万元。二、审计发现及建议方面:随着集团公司的快速进展,企业的资产越来越大,效益和权益的积累也越来越多,内部控制也显得尤为重要。加强内部审计工作力度,充分发挥专项审计工作的职能作用,从资产监管中要效益,从而为企业降低经营风险,提高资产运行质量。为此根据年度审计计划及公司临时决定,通过各种专项审计工作,我们常常性的派驻审计人员,深化各个子公司和分厂进行审计,及时发现问题,上报问题,一定程度上遏制可能发生的各种舞弊行为,促使集团公司健康有序的进展__年度共发现问题___多起,针对有关问题提出各种建议___余条,我们的发现与建议为公司管理层进行经营决策、制度制定与法律规范、第 1 页共 6 页下载后可任意编辑流程合理化、科学化等提供了有力的依据,可以说字字千金.极大提高了公司的管理效益和间接的经济效益.当然在审计工作中,也遇到这样那样的问题和困难,为使审计结果更加真实、有效、合规、可信。审计部加大了审计范围,全面细致,一丝不苟的进行核实、查证。如刚刚结束的油品类专项审计工作,我们采纳了内外结合的审计方法,其范围从订单查起,逐步扩展到采购环节、送货入库环节、出库领料环节、财务入账环节、付款环节、外围调查环节等等,原始单据堆积如山,审计人员常常性地加班加点,星期天照常工作。一张一张查看输入,一本一本的翻查统计,唯恐遗漏和缺失。全面细致的...

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