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单据审批流程

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单据报表审批流程 一. 目的:为了使整个工厂物料,产品质量,生产过程等处于受控状态,减少不必要的额外失败成本,出现异常有依可循,降低生产运营成本,特规范此流程。 二. 范围:适用于荣仲工厂内部单据报表管理. 三. 具体内容: 1. 生产物料的单据审批流程: 领料单:领料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名发料 补料单:补料人签名 厂长审核 采购批准 仓管签名 退料单:经手人签名 厂长审核 Q C 确认原因 仓管签名 外发送货单:仓管签名 跟单审核 接收单位签名 供应商送货单:仓管签名 Q C 确认 仓管入仓. 2. 非生产物料的单据审批流程: 经手人签名 部门主管审批 仓管签名. 3. 报表审批流程: 生产日报:(裁床,针车,后整)组长/主管签名 厂长审核 交经理/董事理长批阅或跟单查阅 首件检验记录表:制表人签名 组长签名 厂长确认签名. IPQ C 巡查检验记录日报表:IPQ C 签名 组长签名 厂长确认签名. Q A 成品检验记录报表:Q C 签名 组长签名 厂长确认签名 品质异常报告表:Q C 发出品质异常报告现 组长分析原因 厂长提出 纠正预防措施对策 Q C 追踪结果 交董事长备注批示 洗水首缸检验记录表: 洗水厂Q C 签名 荣仲洗水跟单确认. 荣仲制衣有限公司单据报表审批流程 利器发放/回收记录表 组长签名确认 每周两次 产品过针登记表:组长签名 QC 确认签名. 每次制单出货一次 4. 特别注意事项: 1).所有正常生产领料需按制单数量批准发料,除裁床布料需要提前预算损耗发放外,其它配件如有超制单领料需要注明原因,经经理/董事长批准后才可发放。 2)所有采购的预损耗配件物料不能与制单物料数量同时发放,需要用退料单或遗失报告的物料进行补料,如有超过采购预损耗的物料,需要经理/董事长批准才允许超领,并及时采购,同时,由采购发出超损耗异常报告,组长/主管分析原因,生产厂长提出纠正预防措施,交经理/董事长备注批示. 3)所有供应商送货单需要注明采购单号和工厂单号,需要有QC 签名确认合格后,仓管方可入仓入账,财务才可以付款. 4)所有车间物料产品报废,需要有QC 确认原因,经经理/董事长批准,方可报废. 5)所有(裁床,针车,后整)生产日报由厂长审核后,交经理/董事理长批阅后, 放在办公室存档。 6)所有制单的产成品数量,包括合格品数与次品数,如果与裁床数不符,生产部厂长需要出异常改善报告,分析原因和提出纠正改善...

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