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2024年财务自查自纠报告

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精品文档---下载后可任意编辑2024 年财务自查自纠报告 为全面贯彻党的十九届四中全会精神,深化落实中央经济工作会议指示精神,聚焦依法依规理财和增收节支导向,全面加强财政收支管理,深化财政绩效管理改革,切实管好用好财政资金。根据财政局《关于开展财政财务专项治理的通知》要求,w 办高度重视,立即组织人员进行了财政专项治理的自查,现将自查情况报告如下: 一、部门预算编制方面 我单位根据综合预算原则,将部门各项收入完整纳入部门预算,统筹安排用于各项支出,法律法律规范预算编制主体。严格执行中央八项规定精神,严格控制一般性支出,一般性支出压减 10%以上,控制“三公”经费,做到“三公”经费只减不增等。将财政资金重点用于扶贫重点区域和重点人群,突出解决扶贫中的短板问题。按规定将结余资金交回财政。严格控制基本支出的开支范围和标准,项目信息编制细化清楚,并严格执行相关项目支出标准,杜绝重复申报或虚报项目内容。根据政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求,及时对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。在资产配置方面,我单位厉行节约、从严控制,严格根据资产配置标准进行资产配置。 二、部门预算执行方面 我单位严格执行按法定程序批复的预算,不存在无预算、超预精品文档---下载后可任意编辑算执行。严格执行政府采购制度,我单位根据政府采购预算,合理规划采购时间,及时备案采购计划,并严格按政府采购计划开展采购活动。在执行公务卡结算方面,我单位发生的公务差旅费、邮电费、水电费、办公费、会议费、培训费及“三公”经费,除银行转账外,基本上都是公务卡结算。我单位所开设银行账户均按规定程序报经财政部门审批或备案。我单位严格根据预算管理制度、财务会计制度和财政部统一要求编制决算,确保决算数据收支真实、数额准确、内容完整、报送及时。根据有关法律法规,切实履行预算决算公开的责任和义务,完善公开方案,扩大公开范围,细化公开内容。 三、单位内部财务管理方面 单位内部往来款项管理方面,我单位建立了往来款项定期清理机制,对到期、逾期的及时清理,控制新增往来款项规模。在资产管理上,依法设置资产管理账簿,根据规定及时登记入账,做到账实相符,严禁账外管理。认真执行《会计法》、《会计基础工作法律法律规范》等法规制度,按规定设置会计账簿,严格实施会计对账,使用合规的原始凭证进行列支。完善我单位内部财...

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