材料规范化管理制度 为规范本工程材料、设备采购管理工作,满足工程需要,减少工程成本,提高经济效益,根据管理规定和实际状况,特制定实行本制度
一、职责与范围(一)负责企业材料、设备采购措施、流程、审批表格的制定和修订(二)负责企业所有工程用材料、设备的招投标、询价、比价、认价、协议签订及采购工作,并协助有关工程单位和监理企业对进场材料、设备进行检测验收,对协议中有关材料价格的认价工作;(三)负责建立完善的协议分类管理、材料出入库管理、库存材料明细帐并每月编报与财务部、各领料单位、库存盈亏的汇总汇报
(四)及时理解掌握工程建设用新材料的规格性能,随时掌控建材市场的价格走势状况,为工程建设及时提供材料方面的预测支持
(五)负责制定并实行材料部管理制度
二、采购材料、设备应遵照的原则(一)实行货比三家的原则
比价采购的原则和同样的质量比价格、同样的价格比信誉的工作措施,尽量采购符合环境保护规定的产品
选择合适的质量等级范围内的供应单位进行价格、付款条件、服务内容上的比对,择优选择合格的合作单位
采购过程中必须做到清正廉洁
(二)采购员采购的材料份额伍佰元元以上必须有正式发票(含增值税发票和一般发票),伍佰元元如下的(一般发票及收据必须盖上销售经营部专用印章)
票据随货到工地,经工地材料员验收并登记签字方可报账
材料员必须做好材料明细账,以便查账或做市场考察资料
(三)对采购过程中发生的“回扣”必须如实上交企业财务部,不得据为已经有,不得故意采购质次价高产品,否则将追究当事人的责任
(四)根据用料部门的采购计划,经审核无误后,按用料部门的规定、时限组织实行
货到现场后应立即组织有关人员进行验收,如品种、规格、质量、数量等发生错误时,应分析原因,立即告知责任方纠偏,并根据企业质量管理有关规定严格执行,发生费用由责任方承担担
三、材料、设备仓贮管理(一)协议管理签订的协议及流程审批表,