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年度内审总结计划

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精品文档---下载后可任意编辑年度内审总结计划 工作总结的书写,要求大家要按真实情况来写,下面是 x 为大家搜集整理出来的有关于年度内审总结计划,希望可以帮助到大家!年度内审总结计划【1】 20xx 年成华区审计局认真贯彻落实党的 xx 大精神,紧紧围绕市局、区委、区政府年初工作安排部署,在拓宽审计视野、把握审计重点、理清审计思路、改进审计方式、增强审计能力、提高审计质量上下功夫,审计工作为全区经济社会的深化进展作出了积极贡献。紧紧围绕这一目标,我区积极发挥内部审计的预防和建设作用,在完善财经制度、维护群众利益、促进管理水平提高、推动廉政建设等方面做出了积极的贡献。 一、加强指导,促进内审工作顺利开展 根据《四川省内部审计条例》的要求,我局法规科负责监督指导全区内部审计机构业务工作,并确定 3 名同志为专职人员。20xx年,通过多种方式,加强对本区内部审计人员的指导。一是充分利用各个审计项目的现场实施阶段,向各单位内审人员宣传审计工作程序、方法和经验;二是随时对内审人员遇到的困难提供帮助,20xx年我局向各内审机构提供了大量参考意见和资料,对内审机构工作开展进行指导,帮助其完善制度和相应工作流程;三是以新《审计法实施条例》、《国家审计准则》的颁布为宣传教育突破口,大力宣传审计法律法规;四是针对共性问题,我局进行专题讨论,并提出相精品文档---下载后可任意编辑应改进意见。根据村级公共服务和管理专项资金审计调查中发现的问题,我局建议各街道加强对社区工作的指导,确保村级公共服务项目的有序开展和推动,特别应加强对工程建设项目的发包、质量监督、进度控制、竣工验收等工作环节的指导和监督。 二、加强监督,提高资金使用效率 今年,我区内部审计工作主要集中在对社区基础建设资金和财务收支审计方面,截止 11 月,完成内部审计项目 96 项,其中基本建设审计 49 项、财务收支审计 18 项、效益审计 1 项、经济责任审计 14 项、内部控制评审 3 项、其他类审计项目 12 项。 为突出内部审计工作重点,我局要求各部门、各街道侧重专项资金的监管和审查,全区下拨的各类专项资金务必纳入内审监管范围,确保专项资金管理无盲区。同时,切实发挥自身职能特点,积极指导和帮助全区各部门、各街道加强内部审计。 各部门内审人员在加强内部检查和督促整改的同时,针对发现的问题进行认真总结,积极提出制度修订或修改意见 20 条,不断促进本单位财务控...

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