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机关事务管理局财务管理制度3篇

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精品文档---下载后可任意编辑机关事务管理局财务管理制度 3 篇 机关事务管理局财务管理制度 1 为进一步法律法律规范财务管理工作,认真贯彻执行财经法律法规,维护财经纪律,根据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作法律法律规范》的要求,结合实际制定本制度。具体内容如下: 一、财务管理工作要求 1、本局各项财务收支活动全部纳入财务室统一管理、统一核算,并接受监督。 2、财务人员要以身作则、奉公守法,认真贯彻国家财务管理规定,既要维护国家和集体利益,又要维护职工的切身利益。 3、认真组织会计核算,办理会计业务; 及时清理债权、债务,正确编制会计报表。 4、各项财务开支均须取得真实合法的原始凭证,原始凭证必须由最少两名经办人签名,按规定审批程序批准后报销入账。出差或因公借款须经主管领导批准,任务完成后及时办理报账手续。原始凭证格式由财务室统一规定。 5、法律法律规范现金和支票管理,严禁“坐支”。 6、明确财务人员分工,会计、出纳分设,依法依规各司其职。 7、会计人员应做好会计档案管理工作,每年年终决算后要及时将各类会计账、证、表等资料分类装订,立卷归档。 二、财务开支审批要求 为节约开支,减少浪费,各项财务开支必须经局长审批后方可报销,严格履行“一支笔”审批制度。 (一)报批制度 1、各项开支均应实行计划管理,报局长批准,支出凭证即发票要由财务审核,经局长批准后方可予以报销。开支数额较大的(5千元或 5 千元以上),应经局领导班子会议批准后方可履行报销程序。 2、因公出差、单位采购等活动必需使用公务卡,报销时需提供 pos 机小票及发票。 3、购买物品、订阅报刊、杂志等必须凭正式发票(税务局统一监制的)报销。 4、日常修缮、固定资产采购等必须有合同及正式发票,金额较大的要履行相关采购手续。 4、现金报销不得超过一千元,一千元以上(含 1000 元)的各项开支,必须通过银行转账结算。 (二)审批权限 1、干部因公出差、外出开会、培训,必须严格根据国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定执行。借支差旅费的人员,必须由本人填写借款申请单,注明到何地、办何事及计划天数,核定借款金额,返回后一周内按审批程序报销。借款无论额度多少,均须经局长批准。精品文档---下载后可任意编辑 2、购买各种固定资产、低值易耗品、材料及订阅党报党刊杂志、专业书籍等均应由经办人或股室提出计划,经分管副局长审核,按规定经领导班子会议批...

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