“我来当一天监督员”系列活动各部门参与排查梳理风险点情况汇总一、机关党支部(一)办公室1
监督员:赵友梅2
序号风险岗位风险点1办公室文秘1
泄露公司秘密,造成公司损失2办公室印章管理1
使用印章存在先使用,后审批行为(二)财务部1
监督员:岳永婷2
序号风险岗位风险点1财务部负责人1
受利益诱惑或其他非正常影响,部门管理不到位遵守财务管理制度意识下降的行为
随意改变税金的用途或虚报税税务会计金缴纳的行为;2
虚报发票、发货或核算失实的行为
3成本会计1
违反财经纪律及公司制度,随意进行账务处理的行为;2
对存货盘点资料审核不严,导致盘盈、盘亏反应和处理时弄虚作假等行为
4管理会计管理会计1
对制度实施情况监督检查不够的行为;2
故意泄露公司统计分析和预测工作的各种计划和资料,谋取不正当利益的行为
出现坐收、坐支、公款私存、白条抵库、现金账实不符的行为;2
印章保管不力,私自出具空白收据,空白支票等行为;3
利用职务之便,随意套取现金,挪用、占用公款等行为
(三)经营部1
监督员:姜航2
序号风险岗位风险点1质量跟销1
收受客户方好处,对样品监管不到位,造成重大质量偏差2过磅员1
收受客户方好处,过磅数据不准,对公司造成重大损失(四)党委工作部1
监督员:李岗2
序号风险岗位风险点1党委工作部部长助理不按规定报销费用,违规使用党费;截留、私吞上级下拨资金;党员党费未及时上缴
2纪检员接受他人好处,监督不到位;协助、隐匿他人违纪违法证据;违规监督、越权监督
3工会干事不按规定报销费用,违规使用工会经费;截留上级下拨资金;虚假列支费用进行报销(五)安全环保部1
监督员:马涛2
序号风险岗位风险点1部门领导1
对日常管理工作过程监督不规范、不及时;2
对属下员工教育、监管不严,导致不廉洁行为出现;3
利用职权违反规定为自己、亲友提供便利、谋权私利;4
违反工程招标