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2024公司内部审计年终工作总结5篇

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2024 公司内部审计年终工作总结 5 篇 写工作总结,是从过去的工作中找出成功与失败,阅历与教训,实事求是地总结工作状况。有则改之无则加勉,为接下来的工作确立合理的目标,明确将来进展的方向。下面是我整理的 2024 公司内部审计年终工作总结范文,期望能够关怀到大家。 2024 公司内部审计年终工作总结范文 1 20__年公司在董事长的领导下,按政府“深化改进作风提高效率”要求,不断强化大局意识、服务意识、创新意识,进一步解放思想,促进公司审计工作创新转型,全面履行审计监督职能,围绕加强管理、提高效益、进展经济这一目标,开展了一些卓有成效的工作,总结如下: (一)狠抓内审项目落实,项目工作有序推动 20__年,公司能过各种途径,运用多种方式,主动支持、推动各区域的内审业务工作,在区各级部门、单位内审人员主动努力下,20__年内审项目此项工作和有序推动,并取得了较快地进展,至 11 月中旬已累计完成审计项目 1870 个,查出损失铺张 8100 万元,增加效益 39880 万元,提出审计建议被接受 1250 条。同时集团公司下属各区域公司和内审人员主动争先创优,取得了新佳绩,同时各区域公司还充分调动审计人员主动性,科学严密按排审计项目,取得了项目数量和质量的双优。 (二)充分发挥公司职能作用,提升公司社会效益和经济效益 今年公司留意发挥内审的职能作用,用各种形式促进各区域的信息沟通,提升内审理念和实务水平,从而提高内审工作效率,公司内审重点从以前的强制性审计监督到自发审查和评价单位内部的各种潜在风险,从被动地觉察和评价单位存在的高风险把握区域,到主动地预防和把握高风险的消灭,并建立各种风险把握机制,加上充分运用现代科学技术手段进行舞弊预报,公司内部审计还在遏制__方面发挥出越来越明显的作用。公司还针对全集团区域公司众多,但各区域管理水平参差不齐,内部治理结构“土洋结合”这一特点,利用这些公司现代企业治理机制较完备,内部把握制度较完善的特长,充分发挥重点企业公司的引领作用,召集各区域公司如开研讨会互动沟通形式,针对本年通胀高企、信货紧缩、银根收紧宏观条件下遇到的原材料价格波动对企业本钱风险的不行控因素,通过本钱审计、内部指导方式寻求对策,成效比较显著,取得了较好的经济效益,并将这些阅历以信息沟通方式发布内审信息平台,得到了各企业内审人员的好评。 (三)努力提高内审人员素养,主动组织并鼓舞内审人员参加各类培训和考试 今年...

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