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审计科个人工作总结

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审计科个人工作总结 审计科个人工作总结 导语:对于自己在审计工作中的表现自然要进展总结,对于自己的职业生涯来说也能起到促进作用,期望大家能够在工作中坚守本心。下面是我整理的审计科个人工作总结,欢送大家参考借鉴。 篇一:审计科个人工作总结 今年,我们一如既往地按“科学、严格、标准、透亮、效益〞的原那么,加强财务管理,优化资源配置,提高资金使用效益,把为集团公司的各项工作服好务作为我部的一项重要工作,以下是我的工作总结。 一、增加财务效劳意识 为了适应新形势下的进展,财务审计部建立健全和完善落实了各项财务规章制度。由于公司的性质发生转变,要求公司的财务规章制度要进展重新修订和完善。结合本集团公司的实际状况,组织汇编了集团的财务制度。为了更好的发挥财务职能,我们加强了对会计根底工作的标准力度,提高会计信息质量,保证会计信息的真实、精确 、完好;强化财务的预报、分析及筹资功能,加强对重大投资资金的管理,为领导决策供应有效的、准时的数据与技术支持。 二、预算管理得到稳步推动 细化预算内容。依据明细账具体分析了收入、本钱与期间费用的执行状况,按科目进展了分类统计,为全面预算奠定根底;提高预算透亮度。预算方案依据各分、子公司反响回来的意见适当调整后,经总经理审议通过后形成正式文件下发至各分、子公司,使各单位对本公司的预算有一个全面的了解,增加了预算的透亮度;增加预算的刚性。我们留意了预算执行中存在的问题和有关状况,不定期的.向预算委员会反响状况,对于超预算等问题严格审批程序,对申请调整的事项,需经过特地的论证分析后,按规定的程序批准后执行。一年以来,预算的总体执行状况良好,各分、子公司的预算观念也较以前有大大的提高和增加。 三、切实加强财务管理 依据集团公司标准财务管理、优化财务审核程序、提升财务效劳质量和发挥职能部门更好地参加企业管理的要求,财务审计部将财务集权管理调整为财务人员试行委派制,并承受按“统一管理,分级负责〞的原那么进展管理。财务审计部主要具体负责集团公司各类资产的财务监视、财务分析及财务报告和各分、子公司的财务管理和财务内部会计凭证的稽核等业务,充分发挥财务审计部的职能作用。 四、强力整顿财经秩序 财务审计部从严从细,自上而下对“帐外帐〞、“小金库〞和虚列本钱费用、收入支配失真和会计核算失真等问题进展了自查,并实施强化经济责任审计与加强财经秩序整顿相结合,依据“...

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