2024 年 *** 月内部审核方案受控编号:****************** 共*页第*页审核目的:本次内审重点检查公司 2024 年检验检测质量活动的运行情况是否符合本公司管理体系的要求,是否符合
检验检测机构资质认定评审准那么
审核范围:适用于本公司与申请资质认定工程有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的
检验检测机构资质认定管理方法
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的所有相关内容
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、质量手册、程序文件、设备操作规程、实验实施细那么、设备自校方法、设备维护方法等;适用的法律、法规;客户的要求、标书、合同、投诉等
审核时间:本次审核为集中式审核,方案审核时间为 2024 年 11 月 21 号至 23 号审核组成员:本次评审组共有***人组成
组长:****组员:****、******、*****、*****、*****
方案安排实施工程及要点方案时间负责人协助人内部审核筹划准备〔制定方案、编制表格〕**** ***各内审员内审实施******各内审组成员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组成员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人 日期:2024 年***月***日审批:日期:2024 年***月***日内部审核实施方案表受控编号:********* 共 2 页第 1 页********质量检测***** 〔 **** 〕第 **** 号 实验室各科室:根据
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和本实验室质量体系方案的安排,拟于 2024年***月***日至***日进行 2024 年度****月份内部质量体系审核
现将内审实施方案发给你们,请根据方案表内容结合质量手册、程序文件、记录、报告等体系资料做好准备,迎接内审