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营运管理检查报告总结

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营运管理检查报告总结 运营管理检查报告总结 根据总行要求,2024 年 10 月 16 日-10 月 20 日,运营管理部组织人员对各支行的运营管理进行了检查,发现存在以下主要问题: 1.公存款账户对账不及时,对账公章未折角验印,部分对账单对账人未签字。 2.2024 年-2024 年的对公账户未进行年检。 3.人民币冠字号系统未及时查看,基本上都只有 ATM 机是连接的,柜台点钞机都是未工作状态。 4.开户凭条填写要素不齐全,身份证有效期限,职业填写不法律规范,部分选项未勾选。 5.部分定期存条提前支取未留存身份证复印件,未核查身份证信息,留存大头像。 6.会计凭证印章盖章不清楚,凭证未编号,也未填写对转科目。 7.挂失登记簿填写不法律规范,未填写联系电话,缺少处理记录,部分经办人未盖私章,还有部分未留存客户身份证复印件。 8.登记簿设置不齐全,没有统一的标准,很多登记簿未设置,或填写不法律规范。 9.安全检查,安全学习记录未达到规定的次数,查库未查验重要空白凭证。 二、整改意见: 1. 对公账户和社内往来及时法律规范对账。落实两年一年检制度。 2. 冠字号系统要及时查看,及时发现问题,解决问题。 3. 开户凭条和各类登记簿填写要法律规范,要素要齐全。 4. 严格执行内控制度,落实安全制度。 5. 严格落实身份证核查制度。防范各类风险。 三、学习和借鉴 1.支行的开户凭条和挂失登记簿要素填写齐全,资料留存也很完整,挂失原因,处理意见都很详细,身份证复印件核查大头像都很完整,值得各支行学习。 2.支行的内勤集体荣辱感比较强,有活力,支行的事都是自己的事,比较主动团结的一个集体,值得学习。

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