财务人员转正工作总结(15 篇) 财务人员转正工作总结(15 篇) 总结是在某一时期、某一项目或某些工作告一段落或者全部完成后进行回顾检查、分析评价,从而得出教训和一些规律性生疏的一种书面材料,他能够提升我们的书面表达力量,因此好好预备一份总结吧。那么总结有什么格式呢?以下是我为大家收集的财务人员转正工作总结,欢迎大家共享。 财务人员转正工作总结 1 由于这次试用期间的财务工作并未做到令人满足的地步从而迟迟得不到转正,这让我反思以往财务工作中的得失之余也明白自身的确存在着需要改良的地方,无论是看法方面的问题还是思想方面的生疏都需要尽快得到改正,所以我总结了试用期间的财务工作并对自身进行了分析以便力量得到提升。 管理方面主要以挂念老员工处理财务部门事务为主,无论是经济方面的审核还是日常业务费用的审核都能找准自身的定位,关于税收的建议与预算的管理也能起到相应的效果并在试用期间有所进展的余地,在本钱把握中较好地遵从了部门领导的指示从而令自身的成长获得了较好的认可。至于银行存款的办理则较好地遵从了公司领导的指示并从旁做好相应的挂念工作,重点是对公司财务部的职能存在着清楚的生疏从而对业务的处理有着较为系统的做法,即便是现金的领取也合乎财务部门的相关规定并得到了部门领导的认可,只不过由于试用期间主要是以基础性工作为主从而很好地积累了实践阅历。 票据方面则是针对发票的开具以及汇票的相应整理工作为主,尽管这类工作处理较少从而难以有着较为清楚的生疏却也在部门领导的指导下有着全面的生疏,至少使用过的废弃支票需要进行回收并销毁以免为企业的财务工作造成困扰,而且汇票的收集与整理也到依据财务部门的相关要求实施下去才行,至于企业发票的开具与索取则是针对财务报销之类的业务以免造成不必要的损失,为了避开铺张企业资金的状况还需对发票的具体信息进行检验才行。 处理部分报销审核以及企业员工的工资结算工作从而学到不少财务学问,其中报销审核主要是检验报销内容是否属于合理报销以及金额是否相符,除了防止发票与收据混淆以外还要着重查看原始票据是否存在涂改状况以免为财务账单的处理工作造成困扰,另外无论是经办人还是总经理的签字都不行缺少以免支付证明不符合财务报销的正常流程,至于工资结算主要是在财务部老员工的讲解下对具体流程有着大致的了解从而为正式的结算积累阅历。 对我而言试用期财务工作的考验自然不止以往所经受的那些,只不过...