**家具〔集团〕文件编号WB-PD-03-12质量检验管理程序版 本 号A修 订 号00文件类型程序文件生效日期2024.4.1管理部门品管部页 码3/51.目的对产品质量的各个方面进行控制,确保产品符合顾客要求。2.范围适用于本公司来料检验,工序检验及成品检验。3.职责品管部 负责来料、工序与成品的检验与判定。 负责配合品管部的检验工作。 负责来料清点,核实及后续处理工作。4.程序4.1 采购接到来料信息后通知仓库收货。4.2 仓库收到送货单后,核对其数量规格后放于待检区,通知品管部。4.3 物料到厂后,原材料库及时对来料数量等进行清点,通知品管部检查验收。4.4 品管部根据原材料仓通知,按供给商供给的产品、型号、物料编号、批量、描述等,安排来料检查员查验。4.5 来料检查员由材料库职员协助到待检材料区根据?来料检查工作指示?进行样品抽取。4.6 客户供给的原材料根据?客户财产管理程序?作业。5、作业过程品管部安排来料检查员检查物料,来料检查员依据?来料检查工作指示?仔细对来料进行检查。5.1.2 在检测物料前,来料检查员需保证测试工具正常。拟制审批