文件名称:仓库管理程序文件编号**-COP-O11发行部门仓库版 次A4页码1/41.目的:1
1.有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用料
2.确定达到先进先出的基本需求
3.防止库存品的损失
4.加强呆滞品的预防及管理
5.提高保管及收发效率
2.适用范围:本公司相关原料(物)料,半成品及成品均属于
3.职责:3
仓管员:负责仓库物料管理
品管部:负责控制仓库原材料、成品质量
4.定义:4
仓库管理:各种原材(物)料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号,经增进收发储存的效率并确保料帐准确度
5.程序:5
公司原材(物)料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理
仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽核
供货商交货及验收:5
供应商凭《送货单》送至指定的待验区
仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收,(没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认),对物料的品名、规格、数量进行确认,并进行签收
来料异常:所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时,仓管员应与供应商核对清楚,并通知采购部进行处理
紧急物料于供应商交货时,若没收到采购部的订单信息,仓管员须先通知采购,确认无误后方可收料,并要求补回订单编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ-COP-O11发行部门仓库版 次A7页码2/45
物料没《送货单》的,仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》;若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称
进料检验:5
1 物料验收后,仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验
部门主管对所需检验的物料进行检验,若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理
退货的由采购部开具《退