文件名称:仓库管理程序文件编号**-COP-O11发行部门仓库版 次A4页码1/41.目的:1.1.有效计划与协调并配合有关部门的需求,以经济合理的方法供应用料。1.2.确定达到先进先出的基本需求。1.3.防止库存品的损失。1.4.加强呆滞品的预防及管理。1.5.提高保管及收发效率。2.适用范围:本公司相关原料(物)料,半成品及成品均属于。3.职责:3.1.仓管员:负责仓库物料管理.3.2.品管部:负责控制仓库原材料、成品质量。4.定义:4.1. 仓库管理:各种原材(物)料、半成品、成品须有统一的命名与分类编号,经增进收发储存的效率并确保料帐准确度。5.程序:5.1.公司原材(物)料的采购、验收、保管及收发应指定专人负责办理。5.2.仓库须定期实施盘点,提供料帐给财务做必要的确认核对,互为稽核。5.3.供货商交货及验收:5。3。1.供应商凭《送货单》送至指定的待验区.5.3.2. 仓管员依《送货单》和采购部的《订货通知单》单据核对点收,(没有采购订单的《送货单》需交采购员签名确认),对物料的品名、规格、数量进行确认,并进行签收.5。3.3.来料异常:所送物料与采购部订单品名规格或数量不符时,仓管员应与供应商核对清楚,并通知采购部进行处理。5。3。4.紧急物料于供应商交货时,若没收到采购部的订单信息,仓管员须先通知采购,确认无误后方可收料,并要求补回订单编 制审 批生效日期文件名称:仓库管理程序文件编号SJ-COP-O11发行部门仓库版 次A7页码2/45。3.5.物料没《送货单》的,仓管员应通知采购部要求供应商补回《送货单》;若为自购料与客供物料要求采购人员填写《送货单》并注明为自购料或客户名称。5。4。进料检验:5.4.1 物料验收后,仓管员交《送货单》通知部门主管进行检验.部门主管对所需检验的物料进行检验,若检验不合格则根据部门主管的处理意见处理。退货的由采购部开具《退料通知单》交仓库退料(若物料不合格的由仓库开具《物料来料不良退货单》。合格品由仓管员依据《送货单》 进行入库进帐,并开具《外购入库单》(消耗材料用《进(退)仓单》)。库存物料超出有效期限的需要重新检验,填制《复检通知单》交部门主管检验,合格方可使用.《送货单》一式两份,一份留底,一份交财务。5。5 物料入库:物料经仓管员点收数量及部门主管检验合格签字后,入库时仓管员须核对料号,数量及是否检验合格,依规定储位入库,分类摆放,做好标识.5.6 半成品入仓:仓管员根据车间填写的《半成品/成品入仓单》和实物办理入仓手续。5。...