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实验室内审计划

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内 部 审 核 实 施 计 划 表编号:AQFH—JC-D13—01 序号:审核目的1。验证本实验室管理体系建立以来质量活动是否符合管理体系及标准要求;2。核查管理体系实施情况;3。将内审结果作为管理评审输入,以保证管理体系有效运行及持续改进.审核范围本实验室管理体系所涉及的所有部门和场所、要素及检测活动。审核依据CNAS—CL01 检测和校准实验室能力认可准则、CNAS—CL10 检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明、质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及法律规范.审核组成员组长: 组员: 审核日期审核报告完成时间和发放范围报告完成时间:发放范围:办公室、检验室日期起止时间受审核部门及审核过程、要素8:00-8:30首次次会议8:30—11:30审核员: 审核对象:设备管理员与无菌分析室审核要素:5.5、5.6;4.913:30—16:30审核员: 审核对象:试剂管理员、样品管理员与理化分析室审核要素:4。6、5。8;4。913:30—16:30审核员: 审核对象:质量负责人审核要素:4。10、4。11、4.12、4。148:30—11 :30审核员: 审核对象:检测中心主任审核要素:4。1、4.2、4。7、4.8、4.10、4。15、5。2、5。3、5.108:30—11:30审核员: 审核对象:资料管理员与农残分析室审核要素:4。3、4.13;4.913:30—16:30审核员: 审核对象:技术负责人、合同评审员审核要素:4。4、5。1、5.4、5。7、5.916:30—17:00评审组内部会8:25—9:00与实验室沟通9:15-9:45末次会议编制: 审核:

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