电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2025年业务自传高级会计师资格评审

2025年业务自传高级会计师资格评审_第1页
1/5
2025年业务自传高级会计师资格评审_第2页
2/5
2025年业务自传高级会计师资格评审_第3页
3/5
***,男,19xx 年 10 月出生,大学本科学历,管理学学士。现任 xx 集团有限责任企业财务总监。20xx 年 5 月通过全国会计专业技术中级资格证书考试,获得会计师资格。20xx 年 3 月加入中国会计学会。20xx 年 9 月参与全国高级会计师资格考试,成绩达到全国合格原则。从事会计工作 xx 年来,工作勤勤恳恳、任劳任怨,能吃苦耐劳,个人利益服从集体利益,不计个人得失,获得了一定的成就。多次获得企业表扬,20xx 年获得 xxxxxx 奖。自获得会计师专业资格以来的个人业务工作成绩和自身素质提高重要集中在如下几种方面。一、工作方面(一)切实履行岗位职责获得中有会计师以来,在上市企业子企业担任数年财务负责人,按照《企业会计准则》和上市企业规定做好会计核算、财务管理、报表编制和财务分析工作。在担任财务负责人期间,每年都主持编制企业全面预算工作,分析企业经营面临的优势和劣势,控制经营风险;每季召开预算分析会,分析影响预算达到的多种原因,为下一步运行提供决策支持;控制企业运行费用,支持基础市场建设,为提高市场拥有率提供保障。一直坚持“xxxx,xxxx”的理念,抓好财务信息的输入、加工与输出,把财务系统打造为企业的信息中心,为企业决策提供数据支持,从而为企业发明价值。在担任 xx 经理期间,多次作为 xx 组长负责集团企业的 xx 审计、xxx 审计、xxx 审计、子企业重要负责人 xxx 审计、制度评审、专题审计等审计工作。根据《内部控制基本规范》及配套指导、《中国内部审计准则》起草和修改审计制度。完毕总部 xxx 余家次,提出审计意见达 xxx 条,调整收入 xxx 万元,利润 xxx 万元;x 完毕子企业 xxx 次;完毕企业内控制度的有效性与健全性评审 xxx 次,识别风险点,对关键控制点提出改善提议 xxxx 条;完毕货币资金专题审计、后续审计 xx 次,并跟踪审计执行状况。作为企业的财务负责人,努力规范企业财务管理,维护财经纪律,当好企业领导的参谋。对于发现的重大问题,不隐瞒自己的观点,书面向企业领导和集团企业汇报,切实履行岗位职责,保证企业资产的安全、完整。(二)加强制度建设 根据企业的实际,起草了《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《应收账款管理制度》、《资金授权审批制度》、《市场费用管理制度》、《印章管理制度》等财务会计制度,完善了财务制度建设,强化了内部控制,对规范、保障企业经营活动的合规性、堵塞管理漏洞起到重要作用。...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2025年业务自传高级会计师资格评审

您可能关注的文档

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部