*** 月内部审核计划受控编号:****************** 共 页 第 页审核目的: 本次内审重点检查企业检查检测质量活动的运行状况与否符合我司管理体系的规定,与否符合《检查检测机构资质认定能力评价 检查检测机构通用规定》(RBT 214-)规定
审核范围: 合用于我司与申请资质认定项目有关的所有场所;与质量管理体系有关的所有部门;以及与本试验室有关的《检查检测机构资质认定管理措施》及《检查检测机构资质认定能力评价 检查检测机构通用规定》(RBT 214-)的所有有关内容
审核根据:《检查检测机构资质认定能力评价 检查检测机构通用规定》(RBT 214-)、《检查检测机构资质认定管理措施》、质量手册、程序文献、设备操作规程、试验实行细则、设备自校措施、设备维护措施等;合用的法律、法规;客户的规定、标书、协议、投诉等
审核时间:本次审核为集中式审核,计划审核时间为 X 月 21 号至 23 号审核组组员:本次评审组共有***人构成
组长:****组员:****、******、*****、*****、*****
计划安排实行项目及要点计划时间负责人协助人内部审核筹划准备(制定计划、编制表格)**** ***各内审员内审实行******各内审组组员不合格项纠正********检测员跟踪审核验证********各内审组组员开展管理评审*****总经理各内审员及科室负责人编制:审批: 日期:***月 ***日期: ***月***日 内部审核算施计划表 受控编号:********* 共 2 页 第 1 页********质量检测有限企业***** ( **** )第 **** 号 试验室各科室:根据《检查检测机构资质认定能力评价 检查检测机构通用规定》(RBT 214-)和本试验室质量体系计划的安排,拟于***月***日至***日进行****月份内部质量体系审核