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2025年集团公司全套内部会计控制规范文件

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内部会计控制规范文献目 录内部会计控制规范--基本规范(试行)...........................................................................................2内部会计控制规范--货币资金(试行)...........................................................................................8内部会计控制规范--工程项目(试行)..................................................................................13内部会计控制规范——担保(征求意见稿).............................................................................19内部会计控制规范——销售与收款(试行).............................................................................24内部会计控制规范——采购与付款(试行).............................................................................30内部会计控制规范——对外投资 (试行).......................................................................................36内部会计控制规范——固定资产(征求意见稿)..........................................................................42内部会计控制规范——存货(征求意见稿)....................................................................................50内部会计控制规范——筹资(征求意见稿)....................................................................................57内部会计控制规范——成本费用(征求意见稿)..........................................................................64内部会计控制规范--基本规范(试行)第一章总则 第一条 为了增进各单位内部会计控制建设,加强内部会计监督,维护社会主义市场经济秩序,根据《中华人民共和国会计法》(如下简称《会计法》)等法律法规,制定本规范。 第二条 本规范所称内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,保证有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实行的一系列控制措施、措施和程序。 第三条 本规范合用于国家机关、社会团体、企业、企业、事业单位和其他经济组织(如下统称单位)。 第四条 国务院有关部门可以根据国家有关法律法规和本规范,制定本部门或本系统的内部会计控制规定。 各单位应当根据国家有关法律法规和本规范,结合部门或系统的内部会计控制规定,建立适合本单位业...

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