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2025年上半年湖北省注会《审计》审计意见的形成考试试卷

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上六个月湖北省注会《审计》:审计意见的形成考试试卷一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意) 1、某组织正组建一种内部审计部门。由于主计长在此之前没有与内部审计师交往的经验,故提议审计主管向外部审计师汇报;但内部审计主管可直接向主计长汇报任何重大事项,主计长然后将这些关注事项通报给董事会。下列那些陈说是对的的?A:由于内部审计主管可以直接与董事会联络,内部审计部门具有独立性;B:由于内部审计主管向外部审计师汇报,内部审计部门不具有独立性;C:由于主计长没有内部审计经验因而内部审计部门不具有独立性;D:由于企业没有规定申请人必须是注册内部审计师(CIA),因而内部审计部门不具有独立性。 2、内部审计师想要确认四个部门间女性经理与男性经理比例的显着性差异。他考虑了卡方检查(chi-square test),与 t 检查(t-test)相比,卡方检查的首要长处是A:有容易获得的软件支持B:可以同步检测有关性与置信区间C:卡方检查可以对名义值实行D:是参数化的因此是较强的检查3、根据准则的规定,内部审计主管制定的目的应当有两个基本规定,即A:可衡量的和可实现的。B:经预算和被同意。C:经计划和可实现性。D:应规定和经同意。 4、下面哪个例子属于或有负债?A:租赁协议规定承租方补足相对于租赁期内资产残值的差值。B:企业在中期年报应计应付所得税。C:企业拒绝支付年度审计费用,由于企业认为这数额比与事务所合作人协议的价格要高。D:零售店向大卖场支付少许的或最小的月租金,并按销售额的一定比例缴纳其作租金。5、一家中等规模制造业企业的生产经理超额订货,并将它们运至他自己作为副业经营的一家仓储企业。为此,他窜改了验收凭证并同意了发票以便付款。如下审计程序中最也许发现这种舞弊行为的是:A:对现金支出进行抽样,比较采购订单、验收汇报、发票和支票副本;B:抽取现金支出样本,并向供应商函证采购的数量、价格以及供应商的送货日期;C:观测收货地点并清点收到的材料,将清点成果与验收人员编制的验收汇报相比较;D:开展分析性测试,比较产量、原材料采购量以及原材料存货水平,调查差异。 6、一种规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的祈求,要对一种极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实行审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表达,由于波及高风险,但愿在近期尽快)1 展该项...

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