2024 年度行政事业单位内部控制报告单位公章单 位 名 称: XX 单位 (本级) 单 位 负 责 人: 张三 ( 签章) 牵头部门负责人: 李国 (签章) 填 表 人: 李国 (签章 ) 电 话 号 码: 13307312566单 位 地 址: XXXXXXX邮 政 编 码: 411100报 送 日 期 : 2024 年 4 月 16 日 单位性质行政单位 事业单位□ 其他单位□☑组织机构代码432024001内设机构数量12单位编制人数35本年度支出总额1200000
00年末实有人数42一般公共预算财政拨款(补助)开支人数1010000经费自理人数25填写说明1
此表由各行政事业单位如实填写,并对所填信息的真实性、完整性负责
表内的年、月、日一律用公历和阿拉伯数字表示
电话号码处填写填表人的联系电话号码
“本年度支出总额”应与本年决算数一致,金额单位为元
在“年末实有人数"中,按“一般公共预算财政拨款(补助)开支人数”及“经费自理人数"分开填写
“涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位”一般包括财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资、政府采购、公共资源转让、公共工程建设等
在“建立健全内部控制制度情况"栏中,如单位不涉及某项业务,则在该项业务行勾选“不适用"
在“建立健全内部控制制度情况” 栏中的“制定制度的政策依据” 栏应填写制定各项制度所依据的政策名称及文件编号
在“建立健全内部控制制度情况” 栏中,如单位无法详列所有制度的,应将制度清单作为本表的附表一并报送
“内部控制工作的经验、做法及取得的成效” 栏中应主要填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济业务领域中建立与实施内部控制后取得的成效