财务业务需求说明本业务需求包括: 1、预算需求详细说明 2、费用付款申请说明第一部分:预算需求详细说明一、基本结构 (一)主表基本项 行号 项目名称 部门名称 年 月 部门年度预算 中心批准年度预算 追加年度预算 一月部门预算 二月部门预算
十二月部门预算 一月部门实际支出 二月部门实际支出
十二月部门实际支出 实际滚动累计 用途说明 (二)说明 1、“行号”、“项目名称”的确定和增减由财务部负责;其他部门、公司、代表处不能修改表格,只能按项填写
2、“部门年度预算”、“XX 月部门预算(1 至 12 月)”、“用途说明”由部门网上填写
(部门:中心部门、公司、代表处) 3、“中心批准年度预算”、“追加预算”、 “XX 月部门实际支出(1 至 12 月)”由财务部负责网上填写,或文件导入
(含为多个文件导入不同的记录项,并可修改) 4、主表关键子为“行号” 5、有子项时,主项不输入
6、实际滚动累计 = 前几月的实际支出 + 本月预算 (假设为 3 月份,则,实际滚动累计 = 一月部门实际支出 + 二月部门实际支出 + 三月部门预算) 7、可以选择任意栏目、记录导出为标准文本文件
8、表中的“年”、“月”可输入
9、系统设计时,可跨年度使用
二、统计报表说明:各表数据来源于主表表一:部门年度预算审批表CIECC 年 月费用支出预算审批表部门名称: 单位:RMB 0
00行号项 目年预算月预算/实际滚动累计月预算用 途 说 明合计行0
00 001工资(HR) 002养老保险金(HR) 003失业保险金(就业保障费/HR) 004大病统筹金(HR) 005住房公积金(HR) 006职工福利费/ 福利基金 006
a 其中:医药费006
b007员工培训费(教育基金) 008招聘费 009员工工作餐费 010劳务费 010