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会计师事务所有限公司采购与付款循环环节审计问题研究

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本科论文摘 要近年来,越来越多的企业的规模不断壮大,现代企业管理制度逐渐走向成熟。同时,根据现阶段大多数上市公司对于事务所审计的要求,审计人员对采购与付款循环进行审计并提出审计意见,审计结果越来越引起一些公司管理层的注意,事务所不仅满足对于上市公司的审计需求,而且事务所在采购与付款工作程序中对审计风险也加以把控。现阶段,企业越来越重视采购与付款的审计,将审计资源有效分配,在最大程度上将审计风险系数减到最小。会计科目也直接影响利润表、资产负债表等财务报表的数据。因此,采购与付款循环环节审计也是财务报表审计中十分重要的内容,并且,在进行企业审计中可能存在一些风险,也成为现阶段需要解决的一大难题。本文以 A 会计师事务所有限公司作为研究对象,采用实地考察法、行动研究法、文献资料法等研究方法,对 A 会计师事务所有限公司采购与付款循环环节审计现状进行分析,发现该事务所应付账款函证程序执行不到位、内控测试流于形式、审计人员经验与能力不足等问题。根据以上问题提出改善采购与付款循环环节审计的解决方案。最终取得采购与付款循环环节相关审计问题的研究成果,使事务所能更好的对公司进行审计,提出相关审计意见,进一步提高公司的经营管理水平,促进公司持续发展能力使公司的发展更上一层楼。关键词:采购与付款;应付账款;审计风险 本科论文AbstractIn recent years, the scale of more and more enterprises keeps growing, and the modern enterprise management system gradually becomes mature. At the same time, according to the present stage most of the listed company to the requirement of firm's audit, the auditor for purchasing and payment cycle audit and audit opinions, audit result is more and more cause the attention of some of the company's management, firm not only meet the demand for the audit of listed companies, and in the procurement and payment procedures for the audit risk is to control them. In the procurement and payment cycle, it involves several important accounting subjects, mainly including accounts payable, fixed assets and accumulated depreciation, etc. Balance sheet and ...

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