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机关财务管理规章制度样本

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机关财务管理规章制度财务管理制度(试行)第一章 总则第一条 为加强财务管理,法律规范财务行为,根据《中华人民共和国预算法》以及中央和省市关于财务管理的办法和意见,结合我局实际,制定本制度。第二条 财务管理工作根据“主体明确、分级负责;预算管理、严格收支;厉行节约、保障重点”的原则实施。 第二章 预决算管理第三条 局计划财务科预算编制应遵循“编制合法,内容完整,保障重点,公开透明”的原则。第四条 各二级单位、机关各科室应根据工作任务和工作计划及时向财务科提供资料编报下一年度的支出、采购计划和预算,大型会议、培训等专项经费预算,需报具体项目。固定资产购置、房屋维修、车辆维修费、网络建设维护及邮电和报刊订阅等预算草案,由财务科根据经费的需求和可能,初审汇总平衡后提交局领导审定。第五条 年度预算经批准下达后,各单位必须严格执行。第六条 计财科应当确实履行预决算的编制、报送、信息公开,做到数据真实准确、内容完整、账证相符、账实相符、账表相符、表表相符。第三章 收入管理第七条 严格执行“收支两条线”管理。单位各项收入要及时全额缴入市财政专户。单位各项收入应全部纳入单位预算统一管理,单位在业务活动中与其它单位或个人发生的一切款项,应该及时开具财务票据、收取款项、登记入帐,不得截留、隐瞒、挪用。第四章 支出管理第八条 所有支出均应纳入预算管理。第九条 严格执行国家工资和津贴补贴政策。严禁自行扩大发放范围,擅自设立发放项目和自行提高发放标准。人员经费支出由人事根据有关文件规定核定标准,经有关部门核准后,报经分管人事和财务领导审核后交局计财科执行。第十条 公用经费支出严格执行国家财经法规和财政部有关开支范围、标准的规定,以年度预算定额标准为依据,实行总额控制,节约使用;原则上当月的票据当月报销。(一)差旅费用 1.报销依据:根据都办发[2025]32 号《市委办公室、市政府办公室关于印发<宜都市党政机关差旅费管理办法>》的相关文件规定执行。2.操作流程:事前审批—出差—报销3.报销费用附件:(1)公务差旅费审批单:由出差个人填写《公务差旅费审批单》,出差人、科室负责人和分管领导(市外外出按审批权限报批)签字。出差事由必须填写详细、具体,如参加会议必须写明会议名称。(2)出差旅费报销单:分管领导审核签字。(3)差旅费支出规定和标准:交通费发票必须按趟次报销,不同趟次不得出现连号情况;同一趟出差报销不得...

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