2024 内部审计部门年终总结2024 内部审计部门年终总结范文 时间过得非常快,一眨眼,一年就过去了,回顾过去一年,在取得成绩的同时,我们也找到了工作中的不足和问题,你的年终总结写好了吗?适时做总结才能让自己的努力更有方向哦。但是拿起笔的时候却发现不知道写什么,下面是我帮大家整理的 2024 内部审计部门年终总结范文,希望对大家有所帮助。 内部审计部门年终总结 1 今年在集团公司的正确领导下,审计部严格遵守国家各项法律、法规,根据集团公司的总体要求和审计计划,内部审计工作以集团公司企业管理年为中心,加强企业精细化管理,突出重点,切实履行职责,较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务,现就本年度审计工作总结如下: 一、完成主要工作 共完成审计项目 xx 项,其中年度财务收支及年度预算执行状况审计 xx 项,专项经营考核审计 x 项,任期经济职责审计 x 项,投资企业财务收支与资产负债审计 x 项,基建工程项目预算审计 xx 项,基建工程项目结算审计 xx 项,为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。 1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计,在进行预算执行的过程审核时,针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查,发现各种问题,及时与各单位沟通,针对审计报告的存在问题,提出相关推举,指导整改。本年度完成上年度财务收支与预算执行审计 xx 项,发现问题 xx 项,提出推举 xx 项。审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访,个性是针对整改不到位单位,提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计,严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律,为下一年预算执行储备了动力。 2、开展专项经营考核审计。公司为扭转 xx 公司年年亏损局面,重新任命总经理,并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理,审计部精心研读文件精神,深化企业了解经营状况,与相关单位反复磋商,报请主管领导审核,最终确认 xx 公司的经营绩效考核结果,维护公司经营考核严肃性,同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。 3、完善投资企业审计,带给投资评估依据。为评价对外投资企业的管理效果的需要,根据集团公司领导安排对投资企业进行审计,对 xx 等三家公司财务收支与资产负债审计,深化、综合评价投资公司的管理效益。xx 公司经营合同到期,需对今后一段时间进...