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2025年西安交通大学3月课程考试《内部控制制度》作业考核试题

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谋学网西安交通大学 3 月课程考试《内部控制制度》作业考核试题一、单选题(共 35 道试题,共 70 分。)V 1. “企业在实现其目的的过程中乐意接受的风险的数量”被称为( )A. 风险承受能力B. 风险分担C. 风险偏好D. 风险数量 满分:2 分2. 销售业务中收款环节存在的重要风险不包括( )。A. 结算方式选择不妥B. 账款回收不力C. 销售业务会计记录和处理不及时D. 票据审査和管理不善 满分:2 分3. 下列不属于协议控制措施的是( )。A. 统一归口管理B. 建立分级授权管理制度C. 限制靠近D. 明确职责分工 满分:2 分4. 有关内部控制只能为控制目的的实现提供“合理保证”,而不是“绝对保证”的理解错误的是( )。A. 内部控制对控制目的的实现作用不大B. 企业目的的实现除了受制于企业自身限制外,还会受到外部环境的影响C. 内部控制无法作用于外部环境D. 内部控制自身也存在一定的局限性 满分:2 分5. 作为全面预算的关键环节,关乎预算目的能否实现的关键是( )。A. 预算编制B. 预算执行C. 预算控制D. 预算考核 满分:2 分6. 在 COSO 内部控制框架中,控制活动的类别可分为( )。A. 经营、财务汇报及合规三个类别B. 经营、信息及合规三个类别C. 信息、财务汇报及监察三个类别D. 经营、信息及监察三个类别 满分:2 分7. 内部控制的最高目的,也是终极目的是( )。A. 资产安全目的B. 财务汇报及有关信息真实完整目的C. 提高经营的效率和效果目的D. 增进企业实现发展战略目的 满分:2 分8. 注册会计师审计范围受到限制的,需要出具( )内部控制审计汇报。A. 原则意见B. 带强调事项段的无保留心见C. 否认意见D. 无法表达意见 满分:2 分9. 注册会计师测试控制有效性实行的程序,提供的证据效力最强的是( )。A. 问询B. 检查C. 重新执行D. 观测 满分:2 分10. 在处理“三重一大”的过程中,企业应当( )。A. 由董事长或总经理个人单独进行决策B. 以个别征求意见等方式进行决策C. 紧急状况下可以由个人或少数人临时决定,事后无需向上级汇报D. 实行集体决策审批或者联签制度 满分:2 分11. 内部汇报的使用阶段的起点是内部汇报的( )。A. 向指定位置和使用者的传递B. 确定汇报指标C. 搜集整理内外部信息D. 全面评估 满分:2 分12. 在内部控制五要素之间的关系中,处在一种承上启下、沟通内外的关键地位的要素是( )。A. 内部环境B. 内部...

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