资金使用审批管理制度LOGO资金使用审批管理制度编号:XXX版号:XXX1总则1
1目的本制度的目的是规范资金使用报批程序,保证资金安全,提高资金使用效益
2适用范围本制度适用于公司所有部门相关的资金使用管理
1各部门负责资金额度的申报;1
2财务部负责资金额度的分配和使用监管;1
3各级负责人负责本职工作权限内的审批
2程序和要求2
1资金使用额度报批2
1计划内额度报批各部门在编制工作计划的同时需要申报资金使用额度,不再履行资金使用报批手续
对超额部分的资金使用需要执行2
2计划外额度报批各部门在工作计划之外需要使用资金时,需要执行以下报批手续:1)计划外使用资金额度在500元以下,填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审批;2)计划外使用资金额度在500元以上,5000元以下,填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审核后,报公司分管领导审批;3)计划外使用资金额度在5000元以上(含),填写《资金使用计划申报单》经项目总经理或总部部门经理审核,公司分管领导审核后,报公司总经理审批
2资金取得安排2
1财务管理部周期性汇总各部门上报的资金使用额度需求,确定各阶段的资金需求量
2财务管理部通过各种资金调配手续努力保证资金的供应,无法足量供应的情况下,需要组织召开资金使用协调会,减少资金使用量
3资金使用审批2
1计划内资金使用审批各部门需要严格按照已有资金计划使用资金,不可自行挪用资金使用额度,在部门使用总额度内调整,使用前填写《资金使用计划申报单》履行2
2的审批手续
已有资金使用额度项目的审批权限如下:1)资金额度在1万元以下,项目部门负责人审批;2)资金额度在1万以上,5万以下项目副总经理审批;3)资金额度在5万以上,10万以下项目总经理或总部部门经理审批